現在の位置: 予算編成過程の公開 の 平成29年度予算 の 病院局の中央病院建替整備事業(新病院建設等)
平成29年度
当初予算 企業会計 (病院事業) 一般事業要求
事業名:

中央病院建替整備事業(新病院建設等)

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病院局 総務課   

電話番号:0857-26-7885  E-mail:byouinsoumu@pref.tottori.jp

事業費

要求額:19,146,490千円  (前年度予算額 1,804,000千円)  財源:企業債ほか 

一般事業査定:計上   計上額:19,146,490千円

事業内容

1.事業概要

平成30年10月の中央病院(新病院)オープンに向けて、平成28年度に引き続いて建替工事等を行う。

    <工事進捗の見込>
    H28
    H29
    H30
    7.4%
    (8月着工)
    73.1%
    19.5%
    (7月完成)
    100.0%

2.新病院の概要等

(1)病床数:518床(一般504床、結核10床、感染症4床)
    ※現在431床
(2)面 積:50,900平方メートル
        (別途、屋外に開放された配管等の設備用スペース等2,190平方メートル)
(3)構造等:鉄骨鉄筋コンクリート造・鉄骨造(免震構造)、11階建
(4)外来棟先行改修:女子更衣室等590平方メートル

3.特徴的な高度医療(例示)

(1)救命救急医療の強化
救命救急センターの充実(救急外来と救命救急病棟を隣接して配置し、救命効果を向上させるとともに、増床 14床→20床)
  • 救命率向上のため、屋上ヘリポートと救命救急センターを直結するエレベータを設置
  • 手術室に隣接して、ICU病室(0→6床)及びHCU病室(16床)を配置
  • 24時間、急性心筋梗塞及び脳卒中治療が可能な「心臓病センター」及び「脳卒中センター」各45床を設置

(2)周産期母子医療の強化
  • 新生児治療室を倍増(集中治療室(NICU)・回復室(GCU)各6床→各12床)
  • 合併症の妊婦等の治療を行う母体胎児集中治療室(MFICU)を増床(2床→3床)

(3)高度な手術室を新設
  • 血管X線撮影装置を備え、カテーテルを使う内科的治療と外科的手術が、連続して、かつ安全に行える「ハイブリッド手術室」の新設
  • 低侵襲性の「内視鏡対応手術室」(3室)を新設

(4)がん医療の強化
  • 東部保健医療圏で不足している「緩和ケア病床」(10床)を新設
  • 白血病等、血液疾患に対応した無菌病室(クリーンルーム)を増床(11床→22床)
  • 正常な細胞を極力傷つけず照射できる「強度変調放射線治療(IMRT)室」の新設
  • がんの早期診断に有効な「PET−CT室」の新設
  • 化学療法室の充実(8床→20床)

4.所要額及び財源内訳

(単位:千円)
区分
事業費
(年割額)
財源内訳
企業債
補助金
繰入金
内部留保
継続費
H28

30
26,664,042
21,652,100
611,750
0
4,400,192
工事費
26,501,268
21,652,100
611,750
0
工事監理費
162,774
H28
1,804,000
1,249,800
554,199
0
1
工事費
1,756,000
1,249,800
554,199
0
1
工事監理費
48,000
H29
19,140,000
14,699,400
40,508
0
4,400,092
工事費
19,056,000
14,699,400
40,508
0
4,400,092
工事監理費
84,000
H30
5,720,042
5,702,900
17,043
0
99
工事費
5,689,268
5,702,900
17,043
0
99
工事監理費
30,774
単年度
H29
電波障害対策補償費等
6,490
6,300
0
88
102
総計
26,689,900
611,750
H29(再掲)
合計
19,146,490
14,705,700
40,508
88
4,400,194
工事費
19,056,000
14,699,400
40,508
0
4,400,092
工事監理費
84,000
電波障害対策補償費等
6,490
6,300
0
88
102
    自己資金は、新病院に44億円のほか、平成31〜32年度の外来棟改修・本館撤去・駐車場整備に10億円、平成30年度の医療機器整備等(起債対象外分)に6億円を充当する計画(今後の金利動向も踏まえながら決定)

5.事業スケジュール

H28
H29
H30
H31
H32
H33
新病院建設工事
(H28.9〜H30.7)
外来棟改修工事
(H30.8〜H31.6)
既存本館解体・外構整備工事(H31.8〜H33.3)
新病院オープン
(H30.10)
新病院フルオープン
(H33.3)


財政課処理欄


要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 繰入金
前年度予算 1,804,000 4,199 0 0 0 1,799,800 0 1 0
要求額 19,146,490 40,508 0 0 0 14,705,700 0 4,400,194 88

財政課使用欄(単位:千円)

区分 事業費 国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 繰入金
計上額 19,146,490 40,508 0 0 0 14,705,700 0 4,400,194 88
保留 0 0 0 0 0 0 0 0 0
別途 0 0 0 0 0 0 0 0 0