現在の位置: 予算編成過程の公開 の 平成29年度予算 の 総務部の公債管理特別会計繰出金
平成29年度
当初予算 一般事業(公共事業以外)  一般事業要求      支出科目  款:公債費 項:公債費 目:公債管理特別会計繰出金
事業名:

公債管理特別会計繰出金

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総務部 財政課 元気づくり総本部(元気づくり推進局・東部振興監)・地域振興部・観光交流局・会計管理者担当  

電話番号:0857-26-7045  E-mail:zaisei@pref.tottori.jp

  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)
正職員 非常勤職員 臨時的任用職員
29年度当初予算額 67,097,760千円 3,179千円 67,100,939千円 0.4人 0.0人 0.0人
29年度当初予算要求額 67,757,028千円 3,179千円 67,760,207千円 0.4人 0.0人 0.0人
28年度当初予算額 63,520,257千円 3,119千円 63,523,376千円 0.4人 0.0人 0.0人

事業費

要求額:67,757,028千円  (前年度予算額 63,520,257千円)  財源:単県 

一般事業査定:計上   計上額:67,757,028千円

事業内容

1 概要

鳥取県公債管理特別会計に対する一般会計からの繰出金である。

2 要求額

 67,757,028千円 (63,520,257千円)

    (内訳)
    ●元金相当額   60,356,569千円(55,940,759千円)
    ●利子相当額   7,356,569千円(7,545,825千円)
    ●公債諸費相当額  35,000千円(33,673千円)

3 特定財源の状況

●公営住宅貸付料  258,459千円(161,942千円)
●貸付金元利収入  4,120,000千円(240,000千円)
    【内訳】
    ・地域総合整備資金 120,000千円
    次世代・地域資源産業育成ファンド 4,000,000千円

これまでの取組と成果

これまでの取組状況

<政策目標>
 財政誘導目標の達成
 ・30年度の基金残高を、300億円以上確保
 ・30年度の実質的な借入金残高を、3,000億円以下
 ・当初予算編成時でのプライマリーバランスの黒字化(臨財債除く)

<行財政改革の取組>
 ・当初予算、補正予算編成過程を通じた厳格な予算査定、財政規律の維持
 ・サマーレビューを通じた事務事業の見直し(業務の集中化・効率化、外部委託化)
 ・新たな財源確保の取組
 ・土地開発基金の取崩
 ・超長期資金の導入など低利な借入の実施

これまでの取組に対する評価

予算編成のペーパーレス化(データベース化)、シーリングの撤廃、公共事業の一件審査、標準事務費の導入、予算編成過程の公開、トータルコスト予算分析の導入など他県に率先した取り組みを実施済。
 また、平成23年度当初予算編成より鳥取県発政策主導型予算編成システムを導入し、県民、関係機関等の議論を含めた検討の期間を確保し、施策内容を練り上げる一方、予算編成作業の省力化に取り組んでいる。

財政課処理欄


要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
前年度予算 63,520,257 0 161,942 0 0 0 0 10,940,000 52,418,315
要求額 67,757,028 0 258,459 0 0 0 0 4,120,000 63,378,569

財政課使用欄(単位:千円)

区分 事業費 国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
計上額 67,757,028 0 258,459 0 0 0 0 4,120,000 63,378,569
保留 0 0 0 0 0 0 0 0 0
別途 0 0 0 0 0 0 0 0 0