事業名:
元気づくり総本部管理運営費
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元気づくり総本部 とっとり元気戦略課 総務担当
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事業費(A) |
人件費(B) |
トータルコスト (A+B) |
正職員 |
非常勤職員 |
臨時的任用職員 |
29年度当初予算額 |
11,209千円 |
30,202千円 |
41,411千円 |
3.8人 |
0.0人 |
0.0人 |
29年度当初予算要求額 |
11,244千円 |
30,202千円 |
41,446千円 |
3.8人 |
1.0人 |
0.0人 |
28年度当初予算額 |
10,463千円 |
33,531千円 |
43,994千円 |
4.3人 |
1.0人 |
0.0人 |
事業費
要求額:11,244千円 (前年度予算額 10,463千円) 財源:単県
一般事業査定:計上 計上額:11,209千円
事業内容
事業目的
元気づくり総本部内及び県庁各所属との連絡調整を行い、効率的な業務運営を行う。
事業概要
(1)元気づくり総本部にかかる庶務業務、各部局との調整、取りまとめなど連絡調整業務
(2)統轄監、元気づくり総本部長に係る経費及び非常勤職員に係る経費
主な経費
(単位:千円)
区分 | H29要求額 | H28予算額 |
人件費
(非常勤職員1名) | 2,584 | 2,511 |
標準事務費 | 8,660 | 7,952 |
計 | 11,244 | 10,463 |
財政課処理欄
非常勤職員の報酬改定に伴い、事務員(一般事務)の報酬を精査しました。
要求額の財源内訳(単位:千円)
区分 |
事業費 |
財源内訳 |
国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
前年度予算 |
10,463 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
10,453 |
要求額 |
11,244 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
11,236 |
財政課使用欄(単位:千円)
区分 |
事業費 |
国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
計上額 |
11,209 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
11,201 |
保留 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
別途 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |