事業名:
鳥取県立夢みなとタワー管理委託費
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観光交流局 観光戦略課 総務企画担当
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事業費(A) |
人件費(B) |
トータルコスト (A+B) |
正職員 |
非常勤職員 |
臨時的任用職員 |
29年度当初予算額 |
114,944千円 |
1,590千円 |
116,534千円 |
0.2人 |
0.0人 |
0.0人 |
29年度当初予算要求額 |
119,056千円 |
0千円 |
119,056千円 |
0.0人 |
0.0人 |
0.0人 |
28年度当初予算額 |
116,051千円 |
1,560千円 |
117,611千円 |
0.2人 |
0.0人 |
0.0人 |
事業費
要求額:119,056千円 (前年度予算額 116,051千円) 財源:単県
一般事業査定:計上 計上額:114,944千円
事業内容
1 事業の概要
夢みなとタワーの指定管理者に対し、所要の経費を措置する。 また、利用者の信頼を保つため「予防保全」(機能停止前の修繕・交換)の観点から、施設・設備の計画的な改修・更新が必須となるため、毎年、実地の検証を加えながら真に必要な項目を精査し、要求していく。
2 管理運営費
(1)指定管理者 一般財団法人鳥取県観光事業団
(2)指定期間 平成26年4月1日〜平成31年3月31日
(3)指定管理料総額 566,430千円
〔債務負担行為額(5年分) 592,145千円〕
平成29年度当初予算要求額 113,286千円
<積算根拠>
(単位:千円)
年度 | 債務負担行為額 | 契約額 |
H26 | 118,429 | 113,286 |
H27 | 118,429 | 113,286 |
H28 | 118,429 | 113,286 |
H29 | 118,429 | 113,286 |
H30 | 118,429 | 113,286 |
計 | 592,145 | 566,430 |
3 指定管理運営評価委員会
外部有識者等を委員とする指定管理施設評価委員会を開催する。
(1)委員数 4名(学識経験者1名、税理士等1名、施設分野有識者2名)
(2)開催回数 1回
(3)要求内訳
| 要求額(千円) |
報酬 | 36 |
旅費(費用弁償) | 30 |
合計 | 66 |
4 備品購入、委託
(1)備品購入
折りたたみ会議用テーブル更新 1,150 千円
多段冷凍ショーケース更新 1,148千円
(2)委託
液面計更新 679千円
ヒートポンプチラー修繕業務 881千円
シアタースピーカーケーブル更新 788千円
多目的ホール照明機器交換等実施設計 1,058千円
5 要求額
区 分 | 要求額(千円) |
(1) | 委託料 | 116,692 |
うち指定管理料 | 113,286 |
うち施設改修関係委託 | 3,406 |
(2) | 備品購入費 | 2,298 |
(3) | 報酬・費用弁償 | 66 |
合計 | 119,056 |
これまでの取組と成果
これまでの取組状況
◆平成18年度から3年間及び平成21年度から25年度、指定管理者制度導入により、(財)鳥取県観光事業団を指定管理者に指定して管理を委託。平成26年度から30年度は、公募により(財)鳥取県観光事業団が指定管理者。
◆夢みなとタワーは「本県及び環日本海諸国を中心とする国内外の自然、歴史、文化等の紹介並びに物産の展示及び宣伝を行い、もって本県の観光に資する」ために設置された施設。主に水木しげるロード等を訪れる県内外の観光客やクルーズ客船や米子ソウル便等を利用して訪れる外国人の交流拠点施設としての役割を果たしてきているところ。
これまでの取組に対する評価
◆施設の管理運営については、概ね良好になされてきたものと評価。(指定管理者が実施する利用者アンケート等によれば総体的に評価は良好。)
◆周辺施設等と連携したイベントや集客数増加につながる展示を企画実施したり、上映会や団体の文化事業等の開催会場として定評を得ている。
◆引き続き、西部圏域の観光や文化交流施設として来館者が増加することを期待する。
財政課処理欄
委託業務のうち、多目的ホール照明機器交換等実施設計については、現在行っている特定天井等の耐震調査によって内容が変動する可能性がありますので、現段階で計上を見送ります。また、一部の委託業務については必要に応じ今年度の既定経費で実施することとします。
備品購入については、会議用テーブルについては緊急性が高くないことから進度調整とし、ショーケースの更新については境港市のみなとまち商店街の今後の方針の検討を見据える必要があることから計上を見送ります。
各種委員会等の報酬改定に伴い、報酬を精査しました。
要求額の財源内訳(単位:千円)
区分 |
事業費 |
財源内訳 |
国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
前年度予算 |
116,051 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
116,051 |
要求額 |
119,056 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
119,056 |
財政課使用欄(単位:千円)
区分 |
事業費 |
国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
計上額 |
114,944 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
114,944 |
保留 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
別途 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |