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平成29年度
当初予算 一般事業(公共事業以外)  一般事業要求      支出科目  款:教育費 項:教育総務費 目:教育財産管理費
事業名:

教育施設営繕費

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教育委員会 教育環境課 管理・施設助成担当  

電話番号:0857-26-7933  E-mail:kyouikukankyou@pref.tottori.jp

  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)
正職員 非常勤職員 臨時的任用職員
29年度当初予算額 352,753千円 131,937千円 484,690千円 16.6人 0.0人 0.0人
29年度当初予算要求額 678,060千円 131,937千円 809,997千円 16.6人 0.4人 0.0人
28年度当初予算額 495,634千円 120,089千円 615,723千円 15.4人 1.6人 0.0人

事業費

要求額:678,060千円  (前年度予算額 495,634千円)  財源:単県 

一般事業査定:一部計上   計上額:355,222千円

事業内容

1 事業概要

1.県立学校営繕費

     県立学校の建物・グラウンド等の施設の維持及び老朽化等の進行に伴い必要となる修繕を行い、教育施設としてふさわしい環境の整備を図る。
    →大半の施設は耐震補強を行い引き続き使用することから、経年に伴う劣化については、重篤な状況になる前に修繕が必要。

    2.社会教育施設営繕費
     社会教育施設の利用者の利便性向上や建物の維持管理のために必要な修繕を行う。

2 予算要求及び執行について

1.大規模営繕
・5,000千円以上の工事
・県立学校分の予算は教育環境課が要求
・社会教育施設分の予算は、施設所管課が要求
・執行は原則として営繕課に受託施工依頼

2.一般営繕
・5,000千円未満の工事及び修繕
・教育環境課で学校及び社会教育施設分について要求
・学校分については原則として各学校で発注
・社会教育施設分については、原則として施設所管課(場合によっては施設)が発注

3.工事監理費等
・工事の執行事務に際して必要な人件費、消耗品費、システム使用料等

3 要求内訳

    1.県立学校営繕費(工事監理費を含む。)

      (鳥取東高等学校 外31校)

                        (単位:千円)   
区分
H29当初要求額
H28当初予算額
大規模営繕
171,756
159,123
 工事請負費
157,860
149,193
 設計等委託料
10,919
9,695
 備品購入費
 2,977
235
一般営繕
454,503
265,162
一般建物補修
(工事)
244,248
182,112
一般建物補修
(修繕)
82,381
80,684
一般建物補修等
(設計委託料)
10,000
10,000
プール補修
18,537
14,317
グラウンド補修
26,705
21,000
鉄骨建物塗装
83,559
65,765
体育館床塗装
13,942
10,964
耐震実施分の減
   -24,869
-119,680
工事監理費等
13,667
15,327
報酬・共済費
6,030
5,860
工事監理費
6,913
6,940
システム使用料等
724
2,527
     合計   
639,926
439,612
    注)一般営繕要求額は建物保有面積に国交省単価(平成29年度修繕費要求単価)を乗じて算出したもの。
    2.社会教育施設営繕費

      (教育センター 外8施設)
                             (単位:千円) 
    区分
    H29当初要求額
    H28当初予算額
    大規模営繕
    (各施設所管課で要求)
    一般営繕
    38,134
    32,098
    一般建物補修
    (工事)
    28,518
    22,469
    一般建物補修
    (修繕)
    9,616
    9,629
    一般建物補修
    (設計委託料)
    (学校営繕費で要求)
    工事監理費等
    (学校営繕費で要求)
         合計   
    38,134
    32,098
    注)一般営繕要求額は建物保有面積に国交省単価(平成29年度修繕費要求単価)を乗じて算出したもの。

  3.バリアフリー化整備事業費

(今年度から県立学校体育館多目的トイレ整備事業     費で対応)

(単位:千円)
区分
H29当初要求額
H28当初予算額
 工事請負費
-
22,668
 委託料
-
1,417
合計
-
24,085


これまでの取組と成果

これまでの取組状況

学校施設等の現状を確認し、老朽状況緊急度等を精査し改修を行った。

これまでの取組に対する評価

学校等からの要求や外部業者の点検結果を基に必要な改修等を行ってきたが、施設が老朽化しているため今後も計画的に修繕を進めていく必要がある。

財政課処理欄


 安全性、学校運営における影響等を考慮し工事箇所、工事費を精査しました。老朽化施設緊急整備事業に対応するため、大規模修繕費は大幅に箇所を絞り込みました。
 一部財源に地域活性化事業債を充当します。
 非常勤職員1名(機械設備又は電気設備の設計又は工事監理に関する実務経験がある者)の配置は認めません。(業務効率推進課査定)
 非常勤職員の報酬改定に伴い、報酬を精査しました。

要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
前年度予算 495,634 0 0 0 0 22,000 0 24 473,610
要求額 678,060 0 0 0 0 0 0 19 678,041

財政課使用欄(単位:千円)

区分 事業費 国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
計上額 355,222 0 0 0 0 34,000 0 10 321,212
保留 0 0 0 0 0 0 0 0 0
別途 0 0 0 0 0 0 0 0 0