事業名:
県庁舎設備管理事業
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総務部 総務課 庁舎管理担当
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事業費(A) |
人件費(B) |
トータルコスト (A+B) |
正職員 |
非常勤職員 |
臨時的任用職員 |
29年度当初予算額 |
76,808千円 |
22,254千円 |
99,062千円 |
2.8人 |
0.0人 |
0.0人 |
29年度当初予算要求額 |
298,832千円 |
22,254千円 |
321,086千円 |
2.8人 |
0.0人 |
0.0人 |
28年度当初予算額 |
89,405千円 |
21,834千円 |
111,239千円 |
2.8人 |
0.0人 |
0.0人 |
事業費
要求額:298,832千円 (前年度予算額 89,405千円) 財源:単県
一般事業査定:計上 計上額:76,808千円
事業内容
1.事業概要
関係法令等を遵守し、県庁舎の各設備の機能維持、改修により執務者、来庁者の安全確保や利便性の向上、執務環境の保全及び改善を図る。
2.設備点検委託
県庁舎の電話・電気・機械設備の維持管理
(1)電話設備関係点検委託 1件
(2)電気設備関係点検委託 12件
(3)機械設備関係点検委託 6件
(4)建築設備関係点検委託 1件
点検委託料総額:63,798千円
3.庁舎改修
県庁舎・電気・機械設備の改修
(1)本庁舎階段室手すり設置
・設計委託料:1,334千円
・工事請負費:16,544千円
(2)構内舗装改修
・工事請負費:15,454千円
(3)議会棟別館受変電設備改修
・設計委託料:4,747千円(H29年度)
・工事請負費:93,378千円(H30〜31年度計画)
(4)中央監視装置改修
・改修委託費:172,532千円
(5)受変電監視装置改修
・設計委託費:3,007千円(H29年度)
・工事請負費:51,248千円(H30年度計画)
(6)知事公邸LED照明改修
・工事請負費:11,387千円
4.事業費内訳
[単位:千円]
内容 | 金額(前年度予算) | 備考 |
点検委託料 | 63,798(63,283) | |
改修委託料 | 181,620(0) | |
工事請負費 | 43,385(15,093) | |
標準事務費 | 10,029(11,029) | |
計 | 298,832(89,405) | |
これまでの取組と成果
これまでの取組状況
設備の省エネ化に取り組むと共にコスト縮減及び保守業務レベルの安定化を図っている。
これまでの取組に対する評価
県庁舎及び各設備を良好な状態に維持することができ、大きな問題が発生することもなく庁舎管理を実践している。
財政課処理欄
前年度の実績を勘案して、設備点検に係る委託料を精査しました。
庁舎改修については、緊急性等を勘案して一般事業債を充当の上、受変電監視制御装置改修を計上することとし、その他については進度調整とします。
要求額の財源内訳(単位:千円)
区分 |
事業費 |
財源内訳 |
国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
前年度予算 |
89,405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89,405 |
要求額 |
298,832 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
298,832 |
財政課使用欄(単位:千円)
区分 |
事業費 |
国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
計上額 |
76,808 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2,000 |
0 |
0 |
74,808 |
保留 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
別途 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |