現在の位置: 予算編成過程の公開 の 平成29年度予算 の 元気づくり総本部の元気づくり総本部管理運営費
平成29年度
当初予算 一般事業(公共事業以外)  一般事業要求      支出科目  款:総務費 項:総務管理費 目:一般管理費
事業名:

元気づくり総本部管理運営費

もどる  もどる
(この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください)

元気づくり総本部 とっとり元気戦略課 総務担当  

電話番号:0857-26-7132  E-mail:zaisei@pref.tottori.jp
  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)
正職員 非常勤職員 臨時的任用職員
29年度当初予算要求額 11,244千円 30,202千円 41,446千円 3.8人 1.0人 0.0人
28年度当初予算額 10,463千円 33,531千円 43,994千円 4.3人 1.0人 0.0人

事業費

要求額:11,244千円  (前年度予算額 10,463千円)  財源:単県 

事業内容

事業目的

元気づくり総本部内及び県庁各所属との連絡調整を行い、効率的な業務運営を行う。

事業概要

(1)元気づくり総本部にかかる庶務業務、各部局との調整、取りまとめなど連絡調整業務

    (2)統轄監、元気づくり総本部長に係る経費及び非常勤職員に係る経費

主な経費

(単位:千円)
区分
H29要求額
H28予算額
人件費
(非常勤職員1名)
2,584
2,511
標準事務費
8,660
7,952
11,244
10,463





要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
前年度予算 10,463 0 0 0 0 0 0 10 10,453
要求額 11,244 0 0 0 0 0 0 8 11,236