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予算編成過程の公開
平成29年度予算
元気づくり総本部
元気づくり総本部管理運営費
当初予算 一般事業(公共事業以外)
一般事業要求
支出科目 款:総務費 項:総務管理費 目:一般管理費
事業名:
元気づくり総本部管理運営費
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元気づくり総本部
とっとり元気戦略課 総務担当
電話番号:0857-26-7132
E-mail:
zaisei@pref.tottori.jp
事業費(A)
人件費(B)
トータルコスト
(A+B)
正職員
非常勤職員
臨時的任用職員
29年度当初予算要求額
11,244千円
30,202千円
41,446千円
3.8人
1.0人
0.0人
28年度当初予算額
10,463千円
33,531千円
43,994千円
4.3人
1.0人
0.0人
事業費
要求額:
11,244千円
(前年度予算額 10,463千円) 財源:単県
事業内容
事業目的
元気づくり総本部内及び県庁各所属との連絡調整を行い、効率的な業務運営を行う。
事業概要
(1)元気づくり総本部にかかる庶務業務、各部局との調整、取りまとめなど連絡調整業務
(2)統轄監、元気づくり総本部長に係る経費及び非常勤職員に係る経費
主な経費
(単位:千円)
区分
H29要求額
H28予算額
人件費
(非常勤職員1名)
2,584
2,511
標準事務費
8,660
7,952
計
11,244
10,463
要求額の財源内訳
(単位:千円)
区分
事業費
財源内訳
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
一般財源
前年度予算
10,463
0
0
0
0
0
0
10
10,453
要求額
11,244
0
0
0
0
0
0
8
11,236