現在の位置: 予算編成過程の公開 の 平成29年度予算 の 生活環境部のとっとりの豊かで良質な地下水の保全及び持続的な利用事業 
平成29年度
当初予算 一般事業(公共事業以外)  一般事業要求      支出科目  款:衛生費 項:環境衛生費 目:環境保全費
事業名:

とっとりの豊かで良質な地下水の保全及び持続的な利用事業 

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生活環境部 水・大気環境課 水環境保全室  

電話番号:0857-26-7197  E-mail:mizutaikikankyou@pref.tottori.jp
  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)
正職員 非常勤職員 臨時的任用職員
29年度当初予算要求額 8,064千円 0千円 8,064千円 0.0人 0.0人 0.0人
28年度当初予算額 7,667千円 0千円 7,667千円 0.0人 0.0人 0.0人

事業費

要求額:8,064千円  (前年度予算額 7,667千円)  財源:単県 

事業内容

事業の目的

 とっとりの豊かで良質な地下水の保全及び持続的な利用に関する条例(平成25年4月1日施行)の趣旨を広く県民等へ周知するとともに、県、事業者、県民の各々が、水環境の保全を図られるよう取組みを行う関連事業を積極的に推進する。

要求額

単位:千円
区分
要求額
※( )は
前年度予算額
特記事項
※( )は前年度予算額
地下水研究プロジェクト
2,922
2,922
○西部地域の地下水流動解析モデルの運用1,800(1,800)

○プロジェクト開催費用1,122(1,122)
持続可能な地下水利用協議会との協働
4,742
(3,965)
○地下水位等モニタリング
・鳥取市内 2,020(1,199)
・大山周辺南西麓 2,662(2,766)

○協議会の会費60(60)
普及・啓発
400
(720)
○水の日フォーラムの実施400(220)
 ・特別旅費 150
 ・委託料 250

○(終了)グルメマップの作成(500)
8,064
(8,914)

事業概要

(1)条例の運用
    条例に基づき、一定規模以上の井戸で地下水を採水しようとする事業者に対して、周辺への影響の調査の実施や採取量の報告を求め、地下水の保全を図る。

    (2)地下水研究プロジェクト
    鳥取大学等の研究者で構成する「鳥取県地下水研究プロジェクト」において、県内の地下水の保全や持続可能な利用に資するため、以下の調査・研究等を行う。

    ■西部地域の地下水流動解析モデルの運用 1,800(1,800)
    H27年度までに作成した、鳥取県西部地域の地下水流動解析モデルを以下のとおり運用するとともに、解析モデルの基礎データ(水文データ、揚水量データ等)の最新化等、解析モデルのメンテナンス等を行う。

    ・条例に基づく届出のうち採水量の大きい案件について、予測解析を行い基礎的な判断材料の1つとする。

    ※予測解析とは・・・環境パラメーター(揚水量、気候、流域の土地利用等)が変化した場合の予測計算

    ■地下水位等の観測データの分析・評価

    「鳥取県持続可能な地下水協議会」が取りまとめてグラフ化し、公表している地下水位モニタリングデータについて、井戸情報(深さ、ストレーナー位置)や周辺の地質、降水量、揚水量等の関連データと突き合わせて分析・評価し、地下水位の低下傾向等、地下水環境への変化の有無を把握する。

    (3)鳥取県持続可能な地下水利用協議会との協働
    ※地下水の持続的な利用を目的として、地下水利用事業者によ り構成された協議会。

    ■地下水位等のモニタリング
    1 鳥取市内 2,020(1,199)
    国土交通省が設置した井戸の一部を利用して、過去に地盤沈下が問題化した鳥取平野での地下水位の観測を継続する。

    2 大山周辺 2,662(2,766)
    この地域の地下水の収支に関連するデータ収集として、大山地域で地下水位(5箇所)、河川流量(2箇所)、降水量(2箇所)、融雪水量(3箇所)の観測を継続する。


    観測データは上記協議会に提供し、協議会がとりまとめて公表を行っている地下水位モニタリングデータのひとつとしても使用する。

    ■鳥取県持続可能な地下水協議会の会費 60(60)
    鳥取県が地下水を利用している4施設について、協議会員としての会費を水・大気環境課が取りまとめて納付する。

    (4)県民への普及啓発活動 400(720)

    ■水の日フォーラムの実施
    水循環基本法(H26.5月)により定められた「水の日(毎年8月1日)」に合わせ、水資源や水環境に関するフォーラムを実施する。







要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
前年度予算 7,667 0 0 0 0 0 0 0 7,667
要求額 8,064 0 0 0 0 0 0 0 8,064