現在の位置: 予算編成過程の公開 の 平成29年度予算 の 観光交流局の東アジア市場誘客事業
平成29年度
当初予算 一般事業(公共事業以外)  一般事業要求      支出科目  款:商工費 項:観光費 目:観光費
事業名:

東アジア市場誘客事業

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観光交流局 観光戦略課 国際観光誘客室  

電話番号:0857-26-7221  E-mail:zaisei@pref.tottori.jp
  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)
正職員 非常勤職員 臨時的任用職員
29年度当初予算要求額 117,626千円 9,538千円 127,164千円 1.2人 0.0人 0.0人
28年度当初予算額 53,257千円 0千円 53,257千円 0.0人 0.0人 0.0人

事業費

要求額:117,626千円  (前年度予算額 53,257千円)  財源:単県、国庫 

事業内容

1 目的

 鳥取県を訪問する東アジア市場(韓国・香港・台湾・中国)からの外国人観光客を増加させることにより、県内観光消費額を増加させ、本県の観光産業の振興を図るほか、国際定期航路の維持・発展に寄与する。

2 事業概要

<市場別内訳>

(単位:千円)
区分
内容
要求額
(前年度当初)
韓国米子ソウル便・DBSを活用した誘客活動を展開
40,000
(31,257)
【新規】平昌オリンピック・パラリンピックに向けた取組(ツアー造成、観光プロモーションの実施など誘客への仕掛けづくり)
3,000
(0)
SNS等での観光情報発信、航空会社・旅行会社との共同広告実施、メディア招聘(エアソウル連携事業)
18,743
(11,000)
鳥取県ソウル駐在員2名配置(韓国でのプロモーション・情報収集等)
9,357
(9,357)
鳥取県ソウル駐在員2名の訪日旅費
400
(400)
環日本海定期貨客船内での鳥取県情報の発信
8,500
(8,500)
アシアナ航空米子ソウル便就航15周年記念事業【H28のみ】
0
(2,000)
香港定期便を活用した誘客活動を展開
49,026
(5,000)
鳥取県香港駐在員1名配置(香港でのプロモーション・情報収集等)
5,000
(0)
SNS等での観光情報発信、航空会社・旅行会社との共同広告実施(香港航空との連携事業)
10,000
(0)
メディアPR・旅行商品造成
22,376
(0)
BOOKフェア出展・星空写真展開催
2,150
(0)
市民向けイベント開催
8,000
(0)
ビジットジャパン地方連携事業(鳥取岡山)
1,500
(0)
台湾定期便(関空・広島・岡山)、チャーター便を活用した誘客活動
8,000
(5,000)
プロモーション委託
5,000
(0)
メディアPR・旅行商品造成
2,000
(5,000)
ビジットジャパン地方連携事業(鳥取岡山島根広島ほか)
1,000
(0)
中国認知度の向上と定期便(関空等)を利用した旅行商品の造成を図る。(重点:上海)
20,600
(2,000)
メディア・旅行社FAM
10,600
(0)
プロモーション委託(市民向けイベント等)
10,000
(2,000)
合 計
117,626
(43,257)
    ※ソウル駐在員訪日旅費以外は委託料

3 所要経費

117,626千円

4 各市場の来年度の主な誘客戦略

当県インバウンド誘客の最重要市場である東アジア地域において、以下の取り組みを実施。
【韓国市場】
○米子ソウル便、DBSの定期便を活用した誘客の促進及び定期便の安定運航
○個人旅行客対策の強化:SNS等を活用した情報発信等
○平昌オリンピック・パラリンピックに向けた取組【新規】
     平昌オリンピック・パラリンピックに来訪した選手団や観客等に山陰に足を運んでもらうためのツアー造成や観光情報提供の体制づくりを行う。 
    ・定期便(エアソウル米子ソウル便)、DBSクルーズフェリー等を活用した鳥取県ツアー造成
    ・メイン会場へインフォメーションセンター設置
    ・定期便を活用した「ユニバーサルツアー」造成
    ・オリンピック観戦チケット付ツアー(DBS&エアソウル利用)造成 

【香港市場】
○米子香港便定期便を活用した誘客の促進及び定期便の安定運航
○個人旅行客対策の強化:SNS等を活用した情報発信等
○TVやメディア、市民向けイベント等を活用した認知度向上策

【台湾市場】
○関空等近隣空港の定期便からの誘客強化
○チャーター便を活用した誘客継続、定期便化を見据えた連続チャーターの実施
○観光情報説明会開催、メディア露出強化による認知度向上策

【中国市場】
○定期便化を目指した上海チャーター便の通年誘致
○上海エリアでのプロモーション強化
○市民向けイベント等開催による認知度向上策





要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
前年度予算 53,257 0 0 0 0 0 0 0 53,257
要求額 117,626 30,000 0 0 0 0 0 0 87,626