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予算編成過程の公開
平成30年度予算
元気づくり総本部
東部庁舎庁舎管理費
当初予算 一般事業(公共事業以外)
一般事業要求
支出科目 款:総務費 項:市町村振興費 目:自治振興費
事業名:
東部庁舎庁舎管理費
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(この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください)
元気づくり総本部
東部振興課 総務・庁舎管理担当
電話番号:0857‐20‐3502
E-mail:
toubu-shinkou@pref.tottori.jp
事業費(A)
人件費(B)
トータルコスト
(A+B)
正職員
非常勤職員
臨時的任用職員
30年度当初予算額
81,322千円
39,725千円
121,047千円
5.0人
3.0人
0.0人
30年度当初予算要求額
81,322千円
39,725千円
121,047千円
5.0人
3.0人
0.0人
29年度当初予算額
92,583千円
39,740千円
132,323千円
5.0人
3.0人
0.0人
事業費
要求額:
81,322千円
(前年度予算額 92,583千円) 財源:単県
一般事業査定:計上 計上額:81,322千円
事業内容
1 事業概要
東部庁舎の庁舎維持管理に要する経費
2 事業の内容
(1)庁舎の運営管理
(2)非常勤職員人件費(3名)
3 経費の内訳
項目
所要経費(千円)
庁舎管理委託料
62,817
非常勤人件費(3名)
6,990
安全運転運行管理者協議会負担金
60
標準事務費(光熱水費、小修繕等)
11,455
合計
81,322
これまでの取組と成果
これまでの取組状況
来庁者及び職員に安心・安全な庁舎であるよう各種機器の保守点検庁舎内の美化に取組んでいる。
・TEASの観点からも、ごみの分別など環境に配慮した行動を実践している。
・県民や職員からの意見・要望に対して適切に判断し、維持・修繕を行っている。
これまでの取組に対する評価
・利用しやすく効率的な庁舎管理の実現に取組んでいる
財政課処理欄
要求額の財源内訳
(単位:千円)
区分
事業費
財源内訳
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
一般財源
前年度予算
92,583
0
7,295
0
0
0
0
513
84,775
要求額
81,322
0
7,423
0
0
0
0
647
73,252
財政課使用欄
(単位:千円)
区分
事業費
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
一般財源
計上額
81,322
0
7,423
0
0
0
0
647
73,252
保留
0
0
0
0
0
0
0
0
0
別途
0
0
0
0
0
0
0
0
0