現在の位置: 予算編成過程の公開 の 平成30年度予算 の 病院局の中央病院建替整備事業(外来棟改修工事等)
平成30年度
当初予算 企業会計 (病院事業) 一般事業要求
事業名:

中央病院建替整備事業(外来棟改修工事等)

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病院局 総務課   

電話番号:0857-26-7886  E-mail:byouinsoumu@pref.tottori.jp

事業費

要求額:316,081千円  (前年度予算額 0千円)  財源:企業債ほか 

一般事業査定:計上   計上額:316,081千円

事業内容

1 事業概要

新病院建設に伴い、既存外来棟の改修、既存病棟等の解体、外構整備を実施する。

2 主な整備内容

(1)外来棟改修

     新病院建設後は外来診療機能を新病院に移転させ、外来棟(平成8年完成)を以下のとおり利用するよう改修する。
    改修前
    改修後
    2階
    外来診療、病歴保管庫(カルテ庫)、機械室等看護師更衣室、備蓄倉庫、会議室、トレーニングラボ室、実習生宿泊室、DMAT(災害派遣医療チーム)情報室、電気室等
    1階
    外来診療、中央処置室、医事課、機械室等院内保育所(一般保育室3室、病児保育室(個室6室)、乳児室、事務室等)
    病歴保管庫(カルテ庫)等

    〔建築工事〕
    建築躯体以外の内部壁や天井等を全て撤去し、内部の全面改修
    屋上防水及び外壁等外部劣化部分の改修
    ※耐用年数:39年、着工時点の経過年数:21年

    〔電気設備工事〕
    既存電気設備を全て撤去し、電気幹線、照明器具、電源コンセント等の全面改修
    ※耐用年数:15年、着工時点の経過年数:21年

    〔機械設備工事〕
    既存機械設備を全て撤去し、空調配管、衛生配管、空調機器、衛生器具等の全面改修
    ※耐用年数:15年、着工時点の経過年数:21年


    (2)既存病棟等解体
     既存病棟(地上7階地下1階建)、別棟(院内保育所)、附属建物(倉庫等)等の解体

    (3)外構整備
     既存病棟等解体後の跡地に一般駐車場、駐輪場、緑地帯(植栽)、敷地内通路(歩道)を整備

     一般駐車場は730台分を整備し、慢性的な病院の駐車場不足の解消(現在の550台分から180台分の増)

3 所要額・財源内訳

(1)継続費分
(単位:千円)
区分
事業費
財源内訳
企業債
繰入金
内部留保
H30

H32
合計
3,254,672
3,254,100
298
274
外来棟改修
1,488,628
1,488,400
112
116
病棟等解体
1,478,563
1,478,300
186
77
外構整備
287,481
287,400
0
81
H30
合計
310,641
310,400
146
95
外来棟改修
160,941
160,800
53
88
病棟等解体
149,700
149,600
93
7
H31
合計
2,379,144
2,378,900
152
92
外来棟改修
1,327,687
1,327,600
59
28
病棟等解体
1,051,457
1,051,300
93
64
H32
合計
564,887
564,800
0
87
病棟等解体
277,406
277,400
0
6
外構整備
287,481
287,400
0
81


    (2)単年度分
    (単位:千円)
    区分
    事業費
    財源内訳
    企業債
    繰入金
    内部留保
    H30
    病棟等解体
    (工損調査)
    5,440
    0
    4,712
    728


    (3)平成30年度合計(再掲)
    (単位:千円)
    区分
    事業費
    財源内訳
    企業債
    繰入金
    内部留保
    H30
    合計
    316,081
    310,400
    4,858
    823
    外来棟改修
    166,381
    160,800
    4,765
    816
    病棟等解体
    149,700
    149,600
    93
    7

4 事業スケジュール

H28
H29
H30
H31
H32
H33
新病院建設工事
(H28.9〜H30.9)
外来棟改修工事
(H30.12〜H31.7)
既存本館解体・外構整備工事(H31.8〜H33.3)
新病院オープン
(H30.12)
新病院フルオープン
(H33.3)
※地元を優先して発注予定


財政課処理欄


要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 繰入金
前年度予算 0 0 0 0 0 0 0 0 0
要求額 316,081 0 0 0 0 310,400 0 823 4,858

財政課使用欄(単位:千円)

区分 事業費 国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 繰入金
計上額 316,081 0 0 0 0 310,400 0 823 4,858
保留 0 0 0 0 0 0 0 0 0
別途 0 0 0 0 0 0 0 0 0