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予算編成過程の公開
平成30年度予算
元気づくり総本部
とっとり県民活動活性化センター事業
2月補正予算 一般事業(公共事業以外)
一般事業要求
支出科目 款:総務費 項:企画費 目:計画調査費
事業名:
とっとり県民活動活性化センター事業
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元気づくり総本部
参画協働課 ボランティア・協働担当
電話番号:0857-26-7071
E-mail:
sankaku-kyoudo@pref.tottori.jp
事業費(A)
人件費(B)
トータルコスト(A+B)
従事人役
現計予算額
58,087千円
18,274千円
76,361千円
2.3人
補正要求額
-632千円
0千円
-632千円
0.0人
計
57,455千円
18,274千円
75,729千円
2.3人
事業費
要求額:
-632千円
財源:単県
一般事業査定:計上 計上額:-632千円
事業内容
補正要求内容
とっとり県民活動
活性化センター補助金の実績見込みの減に伴う減額補正
(単位:千円)
現計予算額
補正要求額
計
補正要求額の財源内訳
その他
3,200
△632
2,568
△632
財政課処理欄
要求額の財源内訳
(単位:千円)
区分
事業費
財源内訳
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
一般財源
現計予算額
58,087
0
0
0
0
0
0
57,504
583
要求額
-632
0
0
0
0
0
0
-632
0
財政課使用欄
(単位:千円)
区分
事業費
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
一般財源
計上額
-632
0
0
0
0
0
0
-632
0
保留
0
0
0
0
0
0
0
0
0
別途
0
0
0
0
0
0
0
0
0