現在の位置: 予算編成過程の公開 の 平成30年度予算 の 元気づくり総本部のとっとり県民活動活性化センター事業
平成30年度
2月補正予算 一般事業(公共事業以外)  一般事業要求      支出科目  款:総務費 項:企画費 目:計画調査費
事業名:

とっとり県民活動活性化センター事業

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元気づくり総本部 参画協働課 ボランティア・協働担当  

電話番号:0857-26-7071  E-mail:sankaku-kyoudo@pref.tottori.jp

  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト(A+B) 従事人役
現計予算額 58,087千円 18,274千円 76,361千円 2.3人
補正要求額 -632千円 0千円 -632千円 0.0人
57,455千円 18,274千円 75,729千円 2.3人

事業費

要求額:-632千円    財源:単県 

一般事業査定:計上   計上額:-632千円

事業内容

補正要求内容

とっとり県民活動活性化センター補助金の実績見込みの減に伴う減額補正


                                 (単位:千円)
    現計予算額
    補正要求額
    補正要求額の財源内訳
    その他
    3,200
    △632
    2,568
    △632


財政課処理欄


要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
現計予算額 58,087 0 0 0 0 0 0 57,504 583
要求額 -632 0 0 0 0 0 0 -632 0

財政課使用欄(単位:千円)

区分 事業費 国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
計上額 -632 0 0 0 0 0 0 -632 0
保留 0 0 0 0 0 0 0 0 0
別途 0 0 0 0 0 0 0 0 0