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予算編成過程の公開
平成30年度予算
元気づくり総本部
元気づくり総本部管理運営費
当初予算 一般事業(公共事業以外)
一般事業要求
支出科目 款:総務費 項:総務管理費 目:一般管理費
事業名:
元気づくり総本部管理運営費
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元気づくり総本部
とっとり元気戦略課 総務担当
電話番号:0857-26-7132
E-mail:
tottori-genki@pref.tottori.jp
事業費(A)
人件費(B)
トータルコスト
(A+B)
正職員
非常勤職員
臨時的任用職員
30年度当初予算額
15,202千円
30,191千円
45,393千円
3.8人
1.0人
0.0人
30年度当初予算要求額
12,202千円
30,191千円
42,393千円
3.8人
1.0人
0.0人
29年度当初予算額
11,209千円
30,202千円
41,411千円
3.8人
1.0人
0.0人
事業費
要求額:
12,202千円
(前年度予算額 11,209千円) 財源:単県
一般事業査定:計上 計上額:12,202千円
事業内容
事業目的
元気づくり総本部内及び県庁各所属との連絡調整を行い、効率的な業務運営を行う。
事業概要
(1)元気づくり総本部に係る庶務業務、各部局との調整、取りまとめなど連絡調整業務
(2)統轄監、元気づくり総本部長に係る経費及び非常勤職員に係る経費
主な経費
(単位:千円)
区分
H30要求額
H29予算額
人件費
(非常勤職員1名)
2,548
2,549
標準事務費
9,454
8,660
(新)交際費
200
0
計
12,202
11,209
財政課処理欄
要求額の財源内訳
(単位:千円)
区分
事業費
財源内訳
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
一般財源
前年度予算
11,209
0
0
0
0
0
0
8
11,201
要求額
12,202
0
0
0
0
0
0
6
12,196
財政課使用欄
(単位:千円)
区分
事業費
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
一般財源
計上額
12,202
0
0
0
0
0
0
6
12,196
保留
0
0
0
0
0
0
0
0
0
別途
0
0
0
0
0
0
0
0
0