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平成30年度予算

県土整備部公共


課名事業名時期段階要求額計上額
詳細を隠す:31 防災・安全交付金(情報基盤整備(水位観測局対策))(国補正)31 防災・安全交付金(情報基盤整備(水位観測局対策))(国補正)
114,000114,000
詳細を隠す:5 2月補正5 2月補正
114,000114,000
3 一般事業調整114,000114,000
詳細を隠す:32 [繰越明許費]防災・安全交付金(情報基盤整備(危機管理型水位計))(国補正32 [繰越明許費]防災・安全交付金(情報基盤整備(危機管理型水位計))(国補正)
00
詳細を隠す:5 2月補正5 2月補正
00
3 一般事業調整
詳細を隠す:32 防災・安全交付金(情報基盤整備(危機管理型水位計))(国補正)32 防災・安全交付金(情報基盤整備(危機管理型水位計))(国補正)
16,00016,000
詳細を隠す:5 2月補正5 2月補正
16,00016,000
3 一般事業調整16,00016,000
詳細を隠す:33 [繰越明許費]防災・安全交付金(堰堤改良)(国補正)33 [繰越明許費]防災・安全交付金(堰堤改良)(国補正)
00
詳細を隠す:5 2月補正5 2月補正
00
3 一般事業調整
詳細を隠す:33 防災・安全交付金(堰堤改良)(国補正)33 防災・安全交付金(堰堤改良)(国補正)
110,294110,294
詳細を隠す:5 2月補正5 2月補正
110,294110,294
3 一般事業調整110,294110,294
詳細を隠す:34 [繰越明許費]洪水氾濫防止緊急対策事業(樹木伐採、河道掘削) 34 [繰越明許費]洪水氾濫防止緊急対策事業(樹木伐採、河道掘削)
00
詳細を隠す:5 2月補正5 2月補正
00
3 一般事業調整
詳細を隠す:34 樹木伐採・河道掘削等緊急対策事業費 34 樹木伐採・河道掘削等緊急対策事業費
1,300,0001,300,000
詳細を隠す:5 2月補正5 2月補正
1,300,0001,300,000
3 一般事業調整1,300,0001,300,000
詳細を隠す:35 [繰越明許費]防災・安全交付金(ダム浸水想定)(国補正)35 [繰越明許費]防災・安全交付金(ダム浸水想定)(国補正)
00
詳細を隠す:5 2月補正5 2月補正
00
3 一般事業調整
詳細を隠す:35 防災・安全交付金(ダム浸水想定)(国補正)35 防災・安全交付金(ダム浸水想定)(国補正)
130,000130,000
詳細を隠す:5 2月補正5 2月補正
130,000130,000
3 一般事業調整130,000130,000
詳細を隠す:36 [繰越明許費]補助事務費(河川総務費)(国補正)36 [繰越明許費]補助事務費(河川総務費)(国補正)
00
詳細を隠す:5 2月補正5 2月補正
00
3 一般事業調整
詳細を隠す:36 補助事務費(河川総務費)(国補正)36 補助事務費(河川総務費)(国補正)
71,50071,500
詳細を隠す:5 2月補正5 2月補正
71,50071,500
3 一般事業調整71,50071,500
詳細を隠す:37 [繰越明許費]補助事務費(河川改良費)(国補正)37 [繰越明許費]補助事務費(河川改良費)(国補正)
00
詳細を隠す:5 2月補正5 2月補正
00
3 一般事業調整
詳細を隠す:37 補助事務費(河川改良費)(国補正)37 補助事務費(河川改良費)(国補正)
11,57111,571
詳細を隠す:5 2月補正5 2月補正
11,57111,571
3 一般事業調整11,57111,571
詳細を隠す:98 人件費継足(河川改良費)98 人件費継足(河川改良費)
324,846324,846
詳細を隠す:1 当初予算1 当初予算
355,120355,120
6 その他調整355,120355,120
詳細を隠す:5 2月補正5 2月補正
-30,274-30,274
1 一般事業要求-30,274-30,274
詳細を隠す:99 人件費継足(海岸保全費)99 人件費継足(海岸保全費)
9,3169,316
詳細を隠す:1 当初予算1 当初予算
22,13022,130
6 その他調整22,13022,130
詳細を隠す:5 2月補正5 2月補正
-12,814-12,814
1 一般事業要求-12,814-12,814
詳細を隠す:河川安全・安心対策推進事業(局部改修)河川安全・安心対策推進事業(局部改修)
8,0000
詳細を隠す:1 当初予算1 当初予算
8,0000
3 一般事業調整8,0000
詳細を隠す:技術企画課技術企画課
15,862,54915,848,745
詳細を隠す:01 事業化検討基礎調査費01 事業化検討基礎調査費
12,0009,500
詳細を隠す:1 当初予算1 当初予算
12,0009,500
3 一般事業調整12,0009,500
詳細を隠す:02 電算化運営費02 電算化運営費
25,60025,380
詳細を隠す:1 当初予算1 当初予算
25,60025,380
3 一般事業調整25,60025,380
6 その他調整00