現在の位置: 予算編成過程の公開 の 平成30年度予算 の 農林水産部の低コスト林業機械リース等支援事業
平成30年度
当初予算 一般事業(公共事業以外)  一般事業要求      支出科目  款:農林水産業費 項:林業費 目:林業振興費
事業名:

低コスト林業機械リース等支援事業

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農林水産部 県産材・林産振興課 −  

電話番号:0857-26-7254  E-mail:kensanzai-rinsan@pref.tottori.jp

  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)
正職員 非常勤職員 臨時的任用職員
30年度当初予算額 124,000千円 11,123千円 135,123千円 1.4人 0.0人 0.0人
30年度当初予算要求額 146,054千円 11,123千円 157,177千円 1.4人 0.0人 0.0人
29年度当初予算額 122,858千円 10,332千円 133,190千円 1.3人 0.0人 0.0人

事業費

要求額:146,054千円  (前年度予算額 122,858千円)  財源:国1/3〜1/2、単県 

一般事業査定:計上   計上額:124,000千円

事業内容

1 事業内容

(1)概要

     持続的な林業経営を推進するため、間伐から搬出作業におけるコスト削減を目的とした低コスト施業体制を整備しようとする林業事業体等の機械化を支援する。

    (2)内容・要求額
(単位:千円)
財源
区分
事業主体
補助率
対象機種
予算額
国庫
機械整備支援森林組合、生産森林組合、森林組合連合会、林業事業体ほか1/3、
4/10、
4.5/10、
1/2以内
ハーベスタ、プロセッサ、タワーヤーダ、スイングヤーダ、フォワーダほか
(15,858)
17,000
単県
機械整備支援
森林組合、森林組合連合会、林業事業体、森林所有者3/10以内

補助限度額
600万円/台
バックホウ、グラップル、ハーベスタ、プロセッサ、フォワーダ、スイングヤーダ、タワーヤーダ、トラック、自走式搬器
(107,000)
129,054



機械リース等支援森林組合、森林組合連合会、林業事業体、森林所有者、異業種の林業参入者3/10、
1/2以内

補助限度額
130万円/台
バックホウ、グラップル、ハーベスタ、プロセッサ、フォワーダ、スイングヤーダ、タワーヤーダ、トラック、自走式搬器
合計
(122,858)
146,054
    ( )は前年度当初予算額

2 背景

 戦後造林した木が利用期を迎え、材価が低迷する中で、基盤整備の遅れによる林業経営の高コスト体質が、森林整備や木材利用の推進にマイナスの影響を及ぼしている。

 このため、平成19年度から「団地化」、「機械化」、「路網整備」を低コスト林業推進の重点施策として位置づけ、機械整備については、森林整備や素材生産に携わる方を対象に支援を行っている。

 また、平成26年に策定した「とっとり森と緑の産業ビジョン」においては、平成32年度までに達成する目標を、年間素材生産量38万立方メートル、山土場までの素材生産費用1立方メートル当たり平均6千円などとしており、実現に向けて取り組んでいるところである。

これまでの取組と成果

これまでの取組状況

○林業機械導入については、国庫補助事業等も活用しながら、機械整備を推進(単県事業による整備は、国庫補助事業で採択できないものが対象)

○高額な林業機械購入のため資金調達や、使用頻度の低い林業機械の購入は林業事業体の負担が大きいことから、リース・レンタルの活用についても支援をしている。

これまでの取組に対する評価

○近年、木材需要量が増加していることから、各事業体は作業体制の強化を進めており、林業機械整備に対する支援が大きな後押しになっている。

○新規参入事業体についても、本事業を活用することにより、本格的な事業実施に移行しやすい。

○素材生産量は年々増加しており、平成27年度には27万立方メートルに達している。

○施業地の奥地化や未整備森林での作業が増加傾向にあることもあり、搬出コストの低減については進みにくい状況にあるが、機械化による素材生産量の増加により、今後、徐々に効果が現れるものと思われる。

○林業の低コスト化に高性能林業機械の導入・活用は必須であり、引き続き低コスト化を推進するうえで、同程度の内容の助成での事業継続を求める声は強い。

工程表との関連

関連する政策内容

計画的な路網整備による生産基盤づくり、高性能林業機械等の導入による林業の低コスト化を進める。

関連する政策目標

林道事業、緑プロ事業等の適正な執行管理による林業専用道、森林作業道等の路網整備を促進。


財政課処理欄


 単県の機械整備、機械リースは前年同額として計上し、予算内で優先順位を決めて執行してください。

要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
前年度予算 122,858 69,358 0 0 0 0 0 0 53,500
要求額 146,054 81,526 0 0 0 0 0 0 64,528

財政課使用欄(単位:千円)

区分 事業費 国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
計上額 124,000 70,500 0 0 0 0 0 0 53,500
保留 0 0 0 0 0 0 0 0 0
別途 0 0 0 0 0 0 0 0 0