現在の位置: 予算編成過程の公開 の 平成30年度予算 の 地域振興部の[債務負担行為]鳥取県立県民文化会館管理委託費(指定管理者制度)
平成30年度
当初予算 一般事業(公共事業以外)  一般事業要求      支出科目  款:総務費 項:企画費 目:計画調査費
事業名:

[債務負担行為]鳥取県立県民文化会館管理委託費(指定管理者制度)

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地域振興部 文化政策課 企画調整担当  

電話番号:0857-26-7839  E-mail:bunsei@pref.tottori.jp

事業費

債務負担行為要求額:1,406,965千円

一般事業査定:計上 

事業内容

1 趣旨目的

利用者のニーズに対応した管理運営サービスの向上、民間手法の導入による管理運営費節減を図るため、平成18年度から導入した指定管理者制度による施設の管理委託等について、現指定管理者の指定期間が満了する平成26年度以降も引き続き指定管理者に業務を委託するための債務負担行為を行う。

2 指定期間

平成31年度〜35年度の5年間(前回と同じ)

3 指定管理者の指定方法

指名指定(前回と同じ)

4 業務の範囲

(1)施設設備の維持管理

    (2)施設の運営

    (3)県内における芸術文化事業の振興

      ※古典芸能等の芸術鑑賞公演事業を実施(新規)

    (4)その他知事のみの権限に属する業務以外の管理業務

5 利用料金

指定管理者があらかじめ知事の承認を得て定める料金をその収入として収受させる。

6 限度額

1,406,965千円(@281,393千円×5年)
〔単年度委託料計算〕
(単位 千円)
区分
今回債務負担行為単年度額
前回債務負担行為単年度額
現委託料単年度計画額※
収入(A)
67,342
   76,727
128,313
支出(B)
348,735
319,167
370,167
差引委託料(B-A)
281,393
242,440
241,854
    ※「現委託料単年度計画額」は、5ヶ年度計画の平均値

7 施設利用者数

区 分
26年度
27年度
28年度
利用者数
311,747人
305,538人
345,658人

8 施設概要

○施設の設置目的
県民の文化の振興を図ること。
○開館時期 平成5年10月
○職員数 36名 (現在の実配置人数)
館長1、職員35(うち非常勤8) 
○指定管理者制度の導入効果
運営費の低減とともに開館日の拡大など利用者サービスの向上が図られた。

工程表との関連

関連する政策内容

文化芸術活動の活性化、鑑賞機会の充実

関連する政策目標

県民が芸術・文化を発表する場や鑑賞する機会を拡充


債務負担行為要求書 (単位:千円)

事項 期間 区分 限度額 財源内訳 説明
国庫支出金 起債 分担金
負担金
その他 一般財源
款:総務費
項:企画費
目:計画調査費


平成31年度から
平成35年度まで
要求総額
1,406,965
0

0

0
0
1,406,965
年度
平成31年度
281,393 0 0 0 0 281,393
平成32年度
281,393 0 0 0 0 281,393
平成33年度
281,393 0 0 0 0 281,393
平成34年度
281,393 0 0 0 0 281,393
平成35年度
281,393 0 0 0 0 281,393

財政課処理欄


 組織体制は前期と同様とします。施設管理等委託費を精査しました。鑑賞事業については既定予算内で実施してください。

査定額(単位:千円)

事項 期間 区分 限度額 財源内訳 説明
国庫支出金 起債 分担金
負担金
その他 一般財源
款:総務費
項:企画費
目:計画調査費


平成31年度から
平成35年度まで
要求総額

1,364,285

0

0

0

0

1,364,285
年度
平成31年度

270,869

0

0

0

0

270,869
平成32年度

273,354

0

0

0

0

273,354
平成33年度

273,354

0

0

0

0

273,354
平成34年度

273,354

0

0

0

0

273,354
平成35年度

273,354

0

0

0

0

273,354