現在の位置: 予算編成過程の公開 の 平成30年度予算 の 地域振興部の倉吉未来中心大・小ホール整備事業
平成30年度
当初予算 一般事業(公共事業以外)  一般事業要求      支出科目  款:総務費 項:企画費 目:計画調査費
事業名:

倉吉未来中心大・小ホール整備事業

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地域振興部 文化政策課 企画調整担当  

電話番号:0857-26-7839  E-mail:bunsei@pref.tottori.jp

  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)
正職員 非常勤職員 臨時的任用職員
30年度当初予算額 260,662千円 1,589千円 262,251千円 0.2人 0.0人 0.0人
30年度当初予算要求額 260,662千円 1,589千円 262,251千円 0.2人 0.0人 0.0人
29年度当初予算額 185,262千円 1,590千円 186,852千円 0.2人 0.0人 0.0人

事業費

要求額:260,662千円  (前年度予算額 185,262千円)  財源:単県 

一般事業査定:計上   計上額:260,662千円

事業内容

1 事業内容

倉吉未来中心大・小ホールの改修に係る基本・実施設計及び改修工事等に要する経費。

    設計に基づき、平成29〜30年度に大・小ホールの各種改修を行う。
    平成28年度は、音響設備改修工事に係る事業者選定委員会を開催した。

2 改修工事を必要とする理由

(1)平成13年度整備(施設建設時)
(2)施設開館から15年経過し、大・小ホールの音響設備が経年劣化による故障や不具合(音の不調やアナログ式など)が発生している。
(3)大・小ホールの休止期間をなるべく少なくするため、音響設備改修と同時に舞台機構設備吊物ワイヤーを予防保全の観点から、また、施設のバリアフリー化を進めるため、大・小ホールの洋式トイレを洗浄機能付き温便座式洋式トイレに取り替える(一部和式トイレから洋式トイレへの変更を含む)。

3 所要経費

    260,662千円
    《内訳》
    (1)音響設備改修181,182千円(委託料6,904千円)(工事請負費174,378千円)(H30年度)
    (2)舞台機構設備吊物ワイヤー改修42,120千円(委託料42,120千円(H30年度)
    (3)トイレ改修  37,860千円(工事請負費37,860千円)
    【年度ごとの所要経費(事業別)】
(単位:千円)
工事区分
H28年度
H29年度
H30年度
合計
音響設備
事務費
555
0
0
555
設計・監理
0
12,636
6,304
18,940
改修工事
0
116,250
174,378
290,628
舞台機構
吊物ワイヤー
改修委託
0
28,080
42,120
70,200
トイレ改修
設   計
0
1,199
0
1,199
改修工事
0
25,000
37,860
62,860
合   計
555
183,165
260,662
444,382

4 設計・施工の考え方

【舞台音響設備改修】

総合評価型一般競争入札
【舞台機構設備吊物ワイヤー改修】

一般競争入札
【大・小ホールトイレ改修】

一般競争入札

5 スケジュール

年度
時期
事業名
音響設備
吊物ワイヤー
トイレ
28
8・9月選定委員会
11月下旬告示
1月下旬選定委員会
2月中旬入札
3月議会報告
29
4月入札(設計)
4〜6月設計
7月入札入札(工事)
7〜3月製品製作製品調達製品調達
30
4〜6月
現場施工(大ホール)
7・8月
現場施工(小ホール)

これまでの取組と成果

これまでの取組状況

「人と人との交流を促進し、地域の活性化を図る」と同時に「中部地域の文化芸術振興拠点施設」としての役割を担う倉吉未来中心の機能を果たすことができるよう、必要な施設改修を行う。

これまでの取組に対する評価

〈評価〉
◆施設の利用者のニーズに応えるべき適時の施設の営繕・備品要求を実施するとともに、計上された予算は適性に執行されている。
◆予防保全の観点から、適時、施設営繕を実施することにより、閉館を伴う大きな事故・故障は発生していない。

〈方向性〉
施設の開館から15年が経過し、施設・設備の老朽化による影響・不具合が各所に見受けられる。保全計画に基づきながら、毎年度、実地検証を加え、適切かつ計画的に改修・更新を行う。

工程表との関連

関連する政策内容

文化芸術活動の活性化、鑑賞機会の充実

関連する政策目標

県民が芸術・文化を発表する場や鑑賞する期間を充実


財政課処理欄


 財源の一部に起債を充当します

要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
前年度予算 185,262 0 0 0 0 149,000 0 0 36,262
要求額 260,662 0 0 0 0 0 0 0 260,662

財政課使用欄(単位:千円)

区分 事業費 国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
計上額 260,662 0 0 0 0 169,000 0 0 91,662
保留 0 0 0 0 0 0 0 0 0
別途 0 0 0 0 0 0 0 0 0