現在の位置: 予算編成過程の公開 の 平成30年度予算 の 地域振興部の鳥取県立童謡館管理委託費
平成30年度
当初予算 一般事業(公共事業以外)  一般事業要求      支出科目  款:総務費 項:企画費 目:計画調査費
事業名:

鳥取県立童謡館管理委託費

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地域振興部 文化政策課 企画調整担当  

電話番号:0857-26-7839  E-mail:bunsei@pref.tottori.jp

  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)
正職員 非常勤職員 臨時的任用職員
30年度当初予算額 107,228千円 2,384千円 109,612千円 0.3人 0.0人 0.0人
30年度当初予算要求額 107,537千円 2,384千円 109,921千円 0.3人 0.0人 0.0人
29年度当初予算額 108,387千円 2,384千円 110,771千円 0.3人 0.0人 0.0人

事業費

要求額:107,537千円  (前年度予算額 108,387千円)  財源:単県 

一般事業査定:計上   計上額:107,228千円

事業内容

1事業内容

鳥取県立童謡館の管理運営及び童謡をテーマとした特色ある地域文化の振興に資するための各種文化事業に要する経費を措置する。 また、開館から20年目以上経過し「予防保全」(機能停止前の修繕・交換)の観点から、施設・設備の計画的な改修・更新を実地の検証を加えながら真に必要な項目を精査し、要求していく。

2指定管理料

(1)指定管理者 公益財団法人鳥取童謡・おもちゃ館

    (2)指定期間 平成26年4月1日〜平成31年3月31日
    (3)指定管理料総額 373,450千円
     〔債務負担行為額(5年分)373,450千円〕

    債務負担行為限度額
    当該年度要求額
      H26年度      74,690千円     74,690千円
      H27年度      74,690千円     74,690千円
      H28年度      74,690千円     74,690千円
      H29年度      74,690千円     74,690千円
      H30年度      74,690千円
        74,690千円
      総額     373,450千円    373,450千円

3施設・設備改良

     項目   改修内容    要求額
        (千円)
火災報知器の受信機更新老朽化した火災報知器の受信機を更新する。
4,228(委託)

※うち市負担2,114
昇降機改修委託館内3機のうち、荷物用の3号機の整備を行う。
16,098(委託)

※うち市負担8,049
冷却塔・渦巻ポンプ整備及び給水ポンプ更新空気調和機修繕の一環として、冷却塔と渦巻ポンプの分解整備、並びに給水ポンプの更新を行う。
5,745(委託)

※うち市負担2,872
トイレ改修工事館内に残っている和式トイレの洋式化を計画的に進める。平成30年度は1階の3か所(県市)と2階の2か所(県)。
4,036(工事)
681(委託)

※うち市負担
1,233(工事)
208(委託)
木造教室プロジェクター更新経年劣化した唱歌教室等に利用する木造教室のプロジェクターを更新する。
2,059(備品)
      計
32,847(合計)
※うち市負担
14,476

4,036(工事)
26,752(委託)
2,059(備品)

※施設・整備改良費千円はすべて鳥取市との共有部分であるため、鳥取市より1/2相当額を歳入する。
※トイレ改修工事の一部(2F)及び備品(童謡館)は県が全額負担。

平成30年度要求総額

         区分    要求額(千円)
委託料
101,442
  うち指定管理料
74,690
  うち施設改修関係委託料
26,752
工事請負費
4,036
備品購入費
2,059
         合計
107,537

これまでの取組と成果

これまでの取組状況

◆平成18年度から、指定管理者制度導入により、(財)鳥取童謡・おもちゃ館を指定管理者に指定して管理を委託。さらに平成26年度から5年間、同じく(公財)鳥取童謡・おもちゃ館を指名して指定管理を委託。(同財団は、平成25年4月より公益財団法人に移行。)

◆県立童謡館の管理運営、童謡をテーマにした各種事業、童謡についての調査・研究・普及・啓発に関する事業を実施。

これまでの取組に対する評価

◆施設の管理運営等については、概ね良好になされてきた。

◆開館以来増加傾向にある年間来館者数は、ここ2年連続で13万人を達成している。

◆指定管理委託も、第3期目を迎え、さらにこれまでの経験を活かした管理運営が期待される。

財政課処理欄


 木造教室プロジェクター更新に係る金額を精査しました。なお、財源の一部に起債を充当します。

要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
前年度予算 108,387 0 0 0 0 0 0 16,848 91,539
要求額 107,537 0 0 0 0 0 0 14,476 93,061

財政課使用欄(単位:千円)

区分 事業費 国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
計上額 107,228 0 0 0 0 7,000 0 14,476 85,752
保留 0 0 0 0 0 0 0 0 0
別途 0 0 0 0 0 0 0 0 0