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平成30年度
当初予算 一般事業(公共事業以外)  一般事業要求      支出科目  款:警察費 項:警察活動費 目:交通指導取締費
事業名:

交通安全施設整備費(信号機等整備事業)

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警察本部 警察本部会計課 予算係  

電話番号:0857-23-0110(代)  E-mail:keisatukaikei@pref.tottori.jp

  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)
正職員 非常勤職員 臨時的任用職員
30年度当初予算額 1,223,594千円 127,915千円 1,351,509千円 16.1人 0.0人 0.0人
30年度当初予算要求額 1,254,436千円 127,915千円 1,382,351千円 16.1人 0.0人 0.0人
29年度当初予算額 1,195,342千円 133,526千円 1,328,868千円 16.8人 0.0人 0.0人

事業費

要求額:1,254,436千円  (前年度予算額 1,195,342千円)  財源:単県、国庫 

一般事業査定:計上   計上額:1,223,594千円

事業内容

1 事業の概要

 交通安全施設整備事業は、交通事故が多発している道路や交通の安全を緊急に確保する必要がある道路に対して、信号機や標識の設置を行うなど交通環境の改善を行うことにより、交通事故の抑止を図り、併せて交通の円滑化に寄与することを目的として行われる事業である。また、国が進める「社会資本整備重点計画」にも盛り込まれている事業である。

    <社会資本整備重点計画>
     社会資本整備事業を重点的、効果的かつ効率的に実施することにより、国際競争力の強化等による経済社会の活力の向上及び持続的発展、豊かな国民生活の実現及びその安全の確保、環境の保全並びに自立的で個性豊かな地域社会の形成が図られるべきことを基本理念として定めるものである。(社会資本整備重点計画法より抜粋)

2 事業の効果

 道路交通の安全確保と円滑化を図ることで交通事故の発生を抑止するとともに、少子高齢化社会の進展を踏まえたバリアフリー対応型の交通安全施設の整備等により、安全・安心な交通環境を実現する。
 また、渋滞を緩和するなど道路交通の円滑化により、ガソリンの節約や二酸化炭素排出量削減等による環境保護にも貢献する。

3 信号制御機の計画的更新

 平成28年度末現在、保有信号制御機1,297基のうち21.74%に当たる282基が警察庁の信号制御機更新基準である製造後19年を経過している。
 平成28年度の更新実績(29基)及び平成24年からの増加基数平均(6.8基)により予測すると10年度には41.6%、20年後には55%が更新基準を超過する見込みである。
 点検結果、補修履歴等を踏まえて適切な時期に更新を進める必要があるが、老朽化した信号制御機の占有率が高いため、当面は更新事業の平準化を図り、更新基準を超過する信号制御をなくすためには更新の優先度を定め、計画的に年間72.5基以の更新を行っていく必要がある。

4 鳥取県内過去5年間の交通事故発生状況

区分
件数(件)
死者(人)
傷者(人)
平成24年
1,389
30
1,658
平成25年
1,280
25
1,619
平成26年
1,168
34
1,396
平成27年
1,053
38
1,250
平成28年
987
17
1,243
平成29年(9月末)
704
18
856

5 事業区分及び事業費

                                                 (単位:千円)
区分
補助事業
単独事業
合計
摘要
補助
つぎ足し


交通管制
196,738
30,514
227,252
(250,587)
227,252
集中制御機・情報収集装置・交通情報板・
情報収集提供装置(光ビーコン)の更新
信号機
69,236
20,682
89,918
179,808
(239,481)
269,726
信号機新設4基、改良(半感応化、LED化等)
信号機電源付加装置の整備
道路標識
52,456
1,918
54,374
126,947
(150,131)
181,321
路側標識の新設、更新
道路標示
24,736
16,183
40,919
166,461
(189,188)
207,380
横断歩道等標示の新設、塗替等
小計
343,166
69,297
412,463
473,216
(829,387)
885,679
調査費・事務費
6,838
1,121
7,959
2,579
(9,969)
10,538
交通量調査、図面作成、現場検査旅費等
中央装置
リース料
19,314
1
19,315
4,277
(23,592)
23,592
交通管制システムの標準化(クライアントサーバ化)に伴うリース料
維持保守費
334,627
(332,394)
334,627
電気代、通信回線料、保守委託料、修繕料
合計
369,318
70,419
439,737
814,699
(1,195,342)
1,254,436
※( )は29年度当初予算額

【信号機新設要求箇所一覧】

押しボタン式 1基
八頭郡八頭町宮谷191番地1先
国道29号郡家駅入口北
定周期式 2基
東伯郡湯梨浜町はわい長瀬511番地1先
一般県道上浅津田後線長江入口バス停先
米子市諏訪334番地10先
国道181号(岸本バイパス)八幡交差点南
半感応式 1基
西伯郡伯耆町吉定657番地先
国道181号(岸本バイパス)伯耆大橋東
4基(4基)
※( )は29年度新設箇所数

これまでの取組と成果

これまでの取組状況

 歩行者、特に高齢者や障がい者が安心して通行できる交通環境及び安全で円滑な交通環境の整備を柱に、信号機等の交通安全施設の整備を実施し、より効果的な交通規制を一体的に実施するなど総合的なバリアフリー対策を推進している。また、交通規制については、県民の意見・要望を検討しながら、道路構造と交通実態の変化等交通環境に応じた見直し等を推進している。

これまでの取組に対する評価

 今後も、更に安全かつ円滑な道路交通の実現に向け、関係機関・団体等との連携を密にするとともに、交通安全施設の計画的整備等各種施策を積極的に推進する。

財政課処理欄


 工事費及び枠外標準事務費について金額を精査しました。交通信号機管理システムについては再リース対応とし、金額を精査しました。(情報政策課査定)

要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
前年度予算 1,195,342 177,646 0 0 0 249,000 0 0 768,696
要求額 1,254,436 184,659 0 0 0 227,000 0 0 842,777

財政課使用欄(単位:千円)

区分 事業費 国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
計上額 1,223,594 184,659 0 0 0 227,000 0 0 811,935
保留 0 0 0 0 0 0 0 0 0
別途 0 0 0 0 0 0 0 0 0