現在の位置: 予算編成過程の公開 の 平成30年度予算 の 地域振興部の[債務負担行為]鳥取県立倉吉未来中心管理委託費(指定管理者制度)
平成30年度
当初予算 一般事業(公共事業以外)  一般事業調整      支出科目  款:総務費 項:企画費 目:計画調査費
事業名:

[債務負担行為]鳥取県立倉吉未来中心管理委託費(指定管理者制度)

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地域振興部 文化政策課 企画調整担当  

電話番号:0857-26-7839  E-mail:bunsei@pref.tottori.jp

事業費

債務負担行為要求額:655,900千円

一般事業査定:計上 

事業内容

1 事業目的

利用者のニーズに対応した管理運営サービスの向上、民間手法の導入による管理運営費節減を図るため、平成18年度から導入した指定管理者制度による施設の管理委託等について、現指定管理者の指定期間が満了する平成31年度以降も引き続き指定管理者に業務を委託するための債務負担行為を行う。

    ○指定期間
    平成31年度〜35年度の5年間(前回と同じ)
    ○指定管理者の選定方法
    指名指定(前回と同じ)

2 事業内容

(1)施設設備の維持管理
(2)施設の運営

(3)施設を活用した芸術文化事業の振興

 ※震災復興及び県立美術館整備の機運醸成に向けた文化事業を実施(新規)

(4)その他知事のみの権限に属する業務以外の管理業務

3 利用料金

指定管理者があらかじめ知事の承認を得て定める料金をその収入として収受させる。

4 限度額

655,900千円(@131,180千円×5年)
〔単年度委託料計算〕
(単位 千円)
区分
今回債務負担行為単年度額
前回債務負担行為単年度額
現委託料単年度計画額※
収入(A)
45,486
48,238
55,923
支出(B)
233,982
225,389
231,956
差引委託料(B-A)
188,496
177,151
176,033
(うち県委託料)
(131,180)
(97,629)
(97,629)
    ※「現委託料単年度計画額」は、5ヶ年度計画の平均値

    ※H31年度より県と中部市町との負担割合を県1:地元1から県2:地元1に変更する予定。

5 施設利用者数

区 分
26年度
27年度
28年度
利用者数
212,198人
183,357人
125,479人

6 施設概要

○施設の設置目的
人と人との交流を促進し、地域の活性化を図ること。
○開館時期 平成13年4月
○職員数 17名 (現在の実配置人数)
館長1、職員16(うち非常勤3) 
○指定管理者制度の導入効果
運営費の低減とともに開館日の拡大など利用者サービスの向上が図られた。


債務負担行為要求書 (単位:千円)

事項 期間 区分 限度額 財源内訳 説明
国庫支出金 起債 分担金
負担金
その他 一般財源
款:総務費
項:企画費
目:計画調査費


平成31年度から
平成35年度まで
要求総額
655,900
0

0

0
0
655,900
年度
平成31年度
131,180 0 0 0 0 131,180
平成32年度
131,180 0 0 0 0 131,180
平成33年度
131,180 0 0 0 0 131,180
平成34年度
131,180 0 0 0 0 131,180
平成35年度
131,180 0 0 0 0 131,180

財政課処理欄


 組織体制は前期と同様とします。施設管理等委託費を精査しました。機運醸成事業は指定管理業務委託で実施すべきものでないと考えます。平成31年10月以降の消費税引き上げ分を精査しました。

査定額(単位:千円)

事項 期間 区分 限度額 財源内訳 説明
国庫支出金 起債 分担金
負担金
その他 一般財源
款:総務費
項:企画費
目:計画調査費


平成31年度から
平成35年度まで
要求総額

641,371

0

0

0

0

641,371
年度
平成31年度

127,339

0

0

0

0

127,339
平成32年度

128,508

0

0

0

0

128,508
平成33年度

128,508

0

0

0

0

128,508
平成34年度

128,508

0

0

0

0

128,508
平成35年度

128,508

0

0

0

0

128,508