現在の位置: 予算編成過程の公開 の 平成30年度予算 の 地域振興部の総合事務所費(西部総合事務所管理運営費)
平成30年度
当初予算 一般事業(公共事業以外)  一般事業要求      支出科目  款:総務費 項:総務管理費 目:総合事務所費
事業名:

総合事務所費(西部総合事務所管理運営費)

もどる  もどる
(この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください)

地域振興部 西部地域振興局 総務室  

電話番号:0859-31-9659  E-mail:zaisei@pref.tottori.jp
  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)
正職員 非常勤職員 臨時的任用職員
30年度当初予算要求額 72,988千円 106,463千円 179,451千円 13.4人 9.0人 0.0人
29年度当初予算額 74,032千円 111,194千円 185,226千円 13.4人 10.0人 0.0人

事業費

要求額:72,988千円  (前年度予算額 74,032千円)  財源:単県 

事業内容

1 事業目的

「西部地域における県政の総合窓口」としての機能を強化するため、執務環境の整備、組織体制の強化、防災機能の強化等を行い、県民満足度を高める地域に密着した総合事務所運営を行うことを目的として次のとおり事業を行うとともに、老朽化した庁舎(昭和40年築)でも業務継続できる災害に強い庁舎管理を目指す。


    (1)事務所庁舎及び執務環境を整え、効率的で県民が利用しやすい事務所づくりを行う。

    (2)県の施策に関する情報をホームページ、地域県民室等を活用して積極的に発信する。

    (3)事務所内での横断的な連携を一層進め組織体制の強化及び総合力の向上を図る。

    (4)県民・市町村等の意見に積極的に耳を傾け、地域ニーズを的確に把握し、迅速かつ効果的に施策を展開する。

    (5)地震等により、庁舎が破損し、末端の配管配線が使用できなくなった場合でも業務継続ができるように、平成28年度に策定した「備品購入計画」に基づき、発電機、投光器及び簡易トイレを整備する。【継続】

    (6)防災訓練の企画、運営及び原子力防災に係る業務の支援を行う。

2 事業内容

(1)総合事務所管理運営【継続】
単位:千円
項目事業内容要求額対前年増減額と主な理由等
庁舎管理委託庁舎維持管理委託
(28,339)
26,947
△1,392:複数年契約による減。
非常勤人件費事務所運営等
(24,182)
21,624
△2,558:非常勤職員1名減
所長交際費所長の交際費
100
100:所長の交際費を追加し、当事業で計上
負担金米子地区安全運転運行管理者協議会負担金
(48)
56
8:会員が1名増により、年会費も増額
西部総合事務所講堂の机と椅子の整備西部総合事務所講堂の机と椅子の整備
3,375
枠外【臨時】
西部総合事務所長室のエアコン設置西部総合事務所長室のエアコン設置
447
枠外【臨時】
標準事務費庁舎の運営費
(20,593)
19,569
△1,024:地域振興部の割当
合計
(73,162)
72,118
(  )は29年度予算額

    (2)災害用備品整備【継続】
単位:千円
項目総事業費H30要求備考
バルーン投光器
1,101
367
業務継続のための照明用
発電機
858
287
通信機・照明用電源等確保
仮設トイレ
648
216
マンホール投下型
2,607
(870)
870
    注)事業費は全体額(H28〜31年度)各年度毎に1台ずつ整備することとを想定。

これまでの取組と成果

これまでの取組状況

・毎週木曜日に境港水産事務所と西部教育局と定例連絡会議を開催し、意見交換・情報共有を行った。

・庁舎内の案内表示を来庁者に分かりやすい内容に変更した。

・所内の組織体制を強化するにあたり、総務室からの伝達事項を便りとして随時所内に配信した。

・西部地区の県政の総合窓口として、県の施策や管内地方機関及び市町村の行事予定を取りまとめて、毎週1回、米子市政記者クラブに情報提供を行うとともに、ホームページに掲載して情報の周知を行った。

これまでの取組に対する評価

・特有の課題の問題の共有化、解決に向けた協議・相談を行い、事務所内及び管内主要機関との連携強化につながった。

・来庁者が目的の場所を判断しやすくなり、来庁者及び窓口案内の職員の負担も軽減された。

・事務所内での情報共有の機会が増え、職員共通の疑問点の解決や組織相互の連携強化につなげることができた。

・県としてだけでなく、西部地域の総合窓口としての総合事務所であることが地域に浸透している。

工程表との関連

関連する政策内容

庁舎内における良質な住民サービスの提供及び職員の適切な執務環境の確保。

関連する政策目標

庁舎の計画的な営繕を実施し、利便性の向上や安全で快適な職場環境の確保に努める。





要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
前年度予算 74,032 0 1,829 0 0 0 0 96 72,107
要求額 72,988 0 1,653 0 0 0 0 63 71,272