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予算編成過程の公開
平成30年度予算
元気づくり総本部
とっとりとの関係人口をふやす事業
2月補正予算 一般事業(公共事業以外)
一般事業要求
支出科目 款:総務費 項:市町村振興費 目:自治振興費
事業名:
とっとりとの関係人口をふやす事業
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元気づくり総本部
とっとり暮らし支援課 移住定住促進担当
電話番号:0857-26-7962
E-mail:
zaisei@pref.tottori.jp
事業費(A)
人件費(B)
トータルコスト(A+B)
従事人役
現計予算額
36,854千円
18,274千円
55,128千円
2.3人
補正要求額
-9,548千円
0千円
-9,548千円
0.0人
計
27,306千円
18,274千円
45,580千円
2.3人
事業費
要求額:
-9,548千円
財源:国1/2、一部国10/10
事業内容
1 補正要求概要
執行残見込み及び国事業不採択に伴う減額補正
2 補正要求額
当初予算額
(A)
執行見込額
(B)
補正要求額
(C=B-A)
36,854千円
27,306千円
△9,548千円
(補正要求額の内訳)
(1)学生による学生のための情報発信
活動補助金 △715千円
(2)とっとり暮らしカフェの設置・運営
特別旅費 △833千円
(3)活躍できる人材の呼び込み
委託料 △8,000千円
財源:国庫△8,774千円、一般財源△774千円
要求額の財源内訳
(単位:千円)
区分
事業費
財源内訳
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
一般財源
現計予算額
36,854
21,047
0
0
0
0
0
0
15,807
要求額
-9,548
-8,774
0
0
0
0
0
0
-774