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予算編成過程の公開
平成30年度予算
元気づくり総本部
元気づくり総本部管理運営費
当初予算 一般事業(公共事業以外)
一般事業調整
支出科目 款:総務費 項:総務管理費 目:一般管理費
事業名:
元気づくり総本部管理運営費
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元気づくり総本部
とっとり元気戦略課 総務担当
電話番号:0857-26-7132
E-mail:
zaisei@pref.tottori.jp
事業費(A)
人件費(B)
トータルコスト
(A+B)
正職員
非常勤職員
臨時的任用職員
既整理額
12,202千円
30,202千円
42,404千円
3.8人
1.0人
0.0人
調整要求額
3,000千円
0千円
3,000千円
0.0人
0.0人
0.0人
要求総額
15,202千円
30,202千円
45,404千円
3.8人
1.0人
0.0人
事業費
要求額:
3,000千円
財源:単県
追加:
3,000
千円
事業内容
1 要求内容
年度中に生じた新たな政策課題等に迅速に対応するための調整経費である。
2 要求額
3,000千円
(内訳)
(単位:千円)
項目
金額
普通旅費(枠外標準事務費)
500
その他需用費(同上)
500
役務費(同上)
1,000
使用料及び賃借料(同上)
1,000
計
3,000
要求額の財源内訳
(単位:千円)
区分
事業費
財源内訳
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
一般財源
既整理額
12,202
0
0
0
0
0
0
6
12,196
保留要求額
0
0
0
0
0
0
0
0
0
復活要求額
0
0
0
0
0
0
0
0
0
追加要求額
3,000
0
0
0
0
0
0
0
3,000
保留・復活・追加 要求額
3,000
0
0
0
0
0
0
0
3,000
要求総額
15,202
0
0
0
0
0
0
6
15,196