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予算編成過程の公開
平成30年度予算
観光交流局
国際航空便利用促進事業
9月補正予算 一般事業(公共事業以外)
一般事業要求
支出科目 款:総務費 項:企画費 目:交通対策費
事業名:
国際航空便利用促進事業
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(この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください)
観光交流局
観光戦略課 国際観光誘客室
電話番号:0857-26-7099
E-mail:
zaisei@pref.tottori.jp
事業費(A)
人件費(B)
トータルコスト(A+B)
従事人役
現計予算額
153,980千円
22,246千円
176,226千円
2.8人
補正要求額
2,185千円
0千円
2,185千円
0.0人
計
156,165千円
22,246千円
178,411千円
2.8人
事業費
要求額:
2,185千円
財源:単県
事業内容
1 事業概要
冬季スケジュールで現在の5便から6便に増便運航する米子ソウル便の利用を促進し、来春以降の増便の継続を図るため、運航する航空会社に対して、運航に要する経費の一部を支援する。
2 事業内容
エアソウルに以下の運航経費の一部を支援する。
増便(週1往復)分〔運航期間:約5か月〕
※ただし、
8/28〜10/27までの木・土曜日便が機材整備のため運航しないため、
18便分の不用額が生じる。(増便分に充当)
対象経費
補助率
着陸料
1/2
空港ビル施設使用料
1/3
(新規支援)グランドハンドリング経費
1/3
※別途、訪日誘客支援空港(拡大支援型)の制度に沿って国による割引・支援と同額を支援する。
3 補正要求額
2,185千円(4便分)
(内訳)
※増便全22便(10/28〜2019.3/31までの水曜日)
※減便全18便(8/28〜10/27までの木・土曜日が機材整備のため減便)
⇒純増4便(22便-18便)
(グランドハンドリング経費は新規支援のため、22便分必要)
項目
金額(千円)
着陸料
200(400)
空港ビル施設使用料
44(132)
グランドハンドリング経費
1,941(5,823)
計
2,185(6,355)
※( )書きは補助対象経費額。
要求額の財源内訳
(単位:千円)
区分
事業費
財源内訳
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
一般財源
現計予算額
153,980
0
0
0
0
0
0
0
153,980
要求額
2,185
0
0
0
0
0
0
0
2,185