現在の位置: 予算編成過程の公開 の 平成30年度予算 の 観光交流局の国際航空便利用促進事業
平成30年度
9月補正予算 一般事業(公共事業以外)  一般事業要求      支出科目  款:総務費 項:企画費 目:交通対策費
事業名:

国際航空便利用促進事業

もどる  もどる
(この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください)

観光交流局 観光戦略課 国際観光誘客室  

電話番号:0857-26-7099  E-mail:zaisei@pref.tottori.jp
  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト(A+B) 従事人役
現計予算額 153,980千円 22,246千円 176,226千円 2.8人
補正要求額 2,185千円 0千円 2,185千円 0.0人
156,165千円 22,246千円 178,411千円 2.8人

事業費

要求額:2,185千円    財源:単県 

事業内容

1 事業概要

冬季スケジュールで現在の5便から6便に増便運航する米子ソウル便の利用を促進し、来春以降の増便の継続を図るため、運航する航空会社に対して、運航に要する経費の一部を支援する。

2 事業内容

エアソウルに以下の運航経費の一部を支援する。

    増便(週1往復)分〔運航期間:約5か月〕

    ※ただし、8/28〜10/27までの木・土曜日便が機材整備のため運航しないため、18便分の不用額が生じる。(増便分に充当)
    対象経費
    補助率
    着陸料
    1/2
    空港ビル施設使用料
    1/3
    (新規支援)グランドハンドリング経費
    1/3
    ※別途、訪日誘客支援空港(拡大支援型)の制度に沿って国による割引・支援と同額を支援する。

3 補正要求額

2,185千円(4便分)
(内訳)
※増便全22便(10/28〜2019.3/31までの水曜日)
※減便全18便(8/28〜10/27までの木・土曜日が機材整備のため減便)
⇒純増4便(22便-18便)
 (グランドハンドリング経費は新規支援のため、22便分必要)
項目
金額(千円)
着陸料
200(400)
空港ビル施設使用料
44(132)
グランドハンドリング経費
1,941(5,823)
2,185(6,355)
※( )書きは補助対象経費額。





要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
現計予算額 153,980 0 0 0 0 0 0 0 153,980
要求額 2,185 0 0 0 0 0 0 0 2,185