現在の位置: 予算編成過程の公開 の 平成30年度予算 の 農林水産部の米川水利用調整事業
平成30年度
当初予算 一般事業(公共事業以外)  一般事業要求      支出科目  款:農林水産業費 項:農地費 目:農地総務費
事業名:

米川水利用調整事業

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農林水産部 農地・水保全課 水資源・防災担当  

電話番号:0857-26-7323  E-mail:nouchi-mizu@pref.tottori.jp
  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)
正職員 非常勤職員 臨時的任用職員
30年度当初予算要求額 10,610千円 19,863千円 30,473千円 2.5人 0.1人 0.0人
29年度当初予算額 10,850千円 19,870千円 30,720千円 2.5人 0.1人 0.0人

事業費

要求額:10,610千円  (前年度予算額 10,850千円)  財源:国1/2 

事業内容

1 事業の目的・概要

中海淡水化事業の中止に伴い、米川の水を弓浜半島地域の農業用水として有効利用するため、米川土地改良区が行っている米川用水路の管理体制整備に対して支援を行う。

2 主な事業内容

(単位:千円)
項目
実施主体
予算額
内容
国営造成施設管理事業
(事業期間:平成22年度〜平
成34年度)
県
50
米川の管理体制、管理方法等を定める管理体制整備計画を策定する。 (国1/2、県1/2)
市
10,560
米川の水利用の現状(上流優先取水)を見直し、下流域の農業用水不足が緩和できるよう各取水口からの適正取水定着に向けて、米川土地改良区が取り組んでいる米川の管理体制整備に対して支援を行う。(補助率:国1/2、県1/4、市1/4)
合計
10,610

3 これまでの取組状況、改善点

・米川本線の整備や干拓地への送水施設が完成し、平成24年度から干拓地への送水が開始されている。
    ・現在、各取水口からの適正取水を定着させるため、米川土地改良区の理事が現地パトロール等を行いな がら、関係農家に適正取水の周知徹底を図っている。
    ・平成26年6月、米川土地改良区と新開川土地改良区が合併し、新開川用水路についても米川用水路の 支線水路として位置付けられたことから、農業用水を一元的に管理し、弓浜半島全域での効率的な水利 用が可能となった。
    ・従来、米川土地改良区は非かんがい期の通水を行っていなかったが、平成26年度から非かんがい期の試 験通水を行っており、営農者や市民の反応を見ながら、引き続き年間通水について検討中である。

4 要求額

米川水利用調整事業: 10,610(10,850)千円                              
(単位:千円)
事業名
事業
主体
負担区分 
要求額
要求額の財源内訳
国
県
市町
国庫
一般財源
国営造成施設管理事業管理体制整備計画策定
県
50
50
(50)
50
(25)
25
(25)
25
管理体制整備推進事業
市
50
25
25
(750)
750
(500)
500
(250)
250
管理体制整備強化支援事業
市
50
25
25
(10,050)
9,810
(6,700)
6,540
(3,350)
3,270
合計
(10,850)
10,610
(7,225)
7,065
(3,625)
3,545


これまでの取組と成果

これまでの取組状況

<目標>
1中海淡水化事業の中止に伴い、代替水源施設整備により弓浜半島地域の農業用水を確保。
2米川用水を代替水源とするため、米川用水の適正な水利用の定着を支援。

<取組>
 平成14年度に中海淡水化事業が正式中止されて以降、県は、弓浜・彦名干拓地の暫定水源確保に努め、代替水源施設の早期整備に向けて、関係団体(米子市、境港市、土地改良区、干拓地営農組合等)と共に、下記事項について実施してきた。
1代替水源施設の維持管理費の低減
2代替水源として活用する米川用水を有効活用するため、上流優先の取水慣行の是正
3米川用水路の米子空港内暗渠にかかる漏水防止対策
4米川と新開川の農業用水一元化

<成果>
1代替水源施設整備が完成。
2米川の効率的送水のための整備が完成。
3米川土地改良区と新開川土地改良区の合併。

これまでの取組に対する評価

・米川本線の整備や干拓地への送水施設が完成し、平成24年度から干拓地への送水が開始。
・米川用水を有効活用(既耕地及び干拓地)するための更なる水利用の定着が必要。
・米川と新開川の農業用水の一元化により、効率的な水利施設の維持管理と安定的な水利用を行う。




要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
前年度予算 10,850 7,225 0 0 0 0 0 0 3,625
要求額 10,610 7,065 0 0 0 0 0 0 3,545