現在の位置: 予算編成過程の公開 の 平成30年度予算 の 観光交流局の外国人観光客受入推進事業
平成30年度
当初予算 一般事業(公共事業以外)  一般事業要求      支出科目  款:商工費 項:観光費 目:観光費
事業名:

外国人観光客受入推進事業

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観光交流局 観光戦略課 ニューツーリズム・受入環境整備担当  

電話番号:0857-26-7239  E-mail:zaisei@pref.tottori.jp
  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)
正職員 非常勤職員 臨時的任用職員
30年度当初予算要求額 35,558千円 1,590千円 37,147千円 0.2人 0.0人 0.0人
29年度当初予算額 23,736千円 1,590千円 25,326千円 0.2人 0.0人 0.0人

事業費

要求額:35,558千円  (前年度予算額 23,736千円)  財源:単県、国1/2 

事業内容

1 事業概要

国際的な観光地しての魅力を高め、多くの外国人観光客が訪れる国際リゾート地として発展することを目的に、本県を訪れる外国人観光客の利便性を図るとともに県内の『おもてなし』機運を醸成させ、官民が一体となって受入態勢整備を図る。

2 事業内容

(1)外国人観光客倍増促進補助金 25,000千円(15,000千円) 

県内各観光施設等における外国人観光客の利便性向上及び受入体制整備に関する以下の取組を支援
補助金額
補助率1/2、補助金額の上限:1,000千円
下限額100千円
補助対象事業者
市町村、広域連合、県内民間事業者
(市町村・広域連合は案内看板の多言語化のみが対象)
※ 補助金交付は年2回まで(累計:2,000千円)
ア 外国人観光客受入のための研修会開催
イ 案内ツール(HP・パンフレット等)の多言語化
ウ 外国語表記看板、クレジットカード対応機器、音声翻訳を行うためのタブレット端末等の設置
エ Wi-Fi環境整備
オ 消費税免税店舗開設
カ ムスリム観光客のための環境整備
キ 両替及びモバイルサービス等導入
ク 宿泊施設における和室の洋室化
ケ (新)災害時における外国人観光客対応(多言語(又はピクトグラム)による案内ツールの作成、外国人観光客への対応訓練に要する経費)※災害時における外国人観光客対応支援事業から組み替え
   
(2)国際観光案内体制の整備 6,658千円(5,736千円)
外国人観光客の交通拠点における外国語対応スタッフ等の設置委託米子鬼太郎空港内の観光案内所に韓国語に対応できる案内人を設置(週5日)※ソウル便対応

・委託先:米子空港ビル(株)
・事業費:1,135千円(762千円)

米子鬼太郎空港内の観光案内所に広東語または英語に対応できる案内人を設置(週2日)※香港便対応

・委託先:米子空港ビル(株)
・事業費:577千円(581千円)

米子鬼太郎空港内において、香港便で来県する外国人へのアンケート調査を実施(週2日)

・委託先:個人
・事業費:1,117千円(564千円)

境港国際旅客ターミナルの観光案内所に韓国語・ロシア語に対応できる案内人を設置(週2日)

・委託先:境港市観光協会
・事業費:3,829千円(3,829千円)

(3)県内各観光施設等の多言語対応の充実・利便性の向上 1,900千円(1,000千円)
多言語電話通訳(コールセンター)の業務委託
  • 概要
    ・県内宿泊施設・商業施設、交番等に対する電話による通訳サービス
    ・医療機関に対する電話による医療通訳サービス
    ・利用事業者向け説明会の開催(1回×3地区)
  • 対応言語:英語・中国語・韓国語
  • 利用内容:3者間通話(受話器の受け渡しによる2者間通話から3者間通話へ変更)

(4)おもてなしの充実 2,000千円(2,000千円)
チャーター歓迎対応運営委託県内空港、JR駅・列車内でのチャーター歓迎対応を実施

3 背景

鳥取県における外国人宿泊者数は平成29年1月〜7月数値において、対前年対比25%増の状況となっており、外国人宿泊者数が増えることが期待される。(出典:観光庁宿泊旅行統計調査 外国人延べ宿泊者数)
  • 一方、鳥取県を訪れた外国人へのアンケート調査結果では、宿泊施設、観光施設等でのWi-Fi環境、多言語案内看板等に対する満足度が低く、受入環境の整備が課題となっている。
  • また、県が策定した「ようこそようこそ鳥取県運動取組指針(平成27年3月策定)」に定めた外国人観光客の消費額や宿泊者数の目標を達成するため、本県を来訪する外国人観光客が心地よく滞在できるよう、県では、県内宿泊施設、観光施設等のWi-Fi環境整備、ホームページの多言語化等の支援、空港・国際旅客ターミナルの観光案内所に外国語対応可能な案内人の配置等を実施している。





要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
前年度予算 23,736 572 0 0 0 0 0 0 23,164
要求額 35,558 1,847 0 0 0 0 0 0 33,711