現在の位置: 予算編成過程の公開 の 令和元年度予算 の 交流人口拡大本部のまんが・アニメツーリズム推進事業
令和元年度
2月補正予算 一般事業(公共事業以外)  一般事業要求      支出科目  款:商工費 項:観光費 目:観光費
事業名:

まんが・アニメツーリズム推進事業

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交流人口拡大本部 まんが王国官房 まんが王国戦略担当 

電話番号:0857-26-7801  E-mail:mangaoukoku@pref.tottori.lg.jp

  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト(A+B) 従事人役
現計予算額 34,943千円 6,350千円 41,293千円 0.8人
補正要求額 -2,412千円 0千円 -2,412千円 0.0人
32,531千円 6,350千円 38,881千円 0.8人

事業費

要求額:-2,412千円    財源:単県 

財政課長計上案査定:計上   計上額:-2,412千円

事業内容

1 補正内容

事業精査による

2 補正要求額(減額)

△2,412千円

                              (単位:千円)
現計
予算額
補正
要求額
補正要求額の財源内訳
国庫
その他
一般財源
34,943
△2,412
32,531
△2,412



財政課処理欄


要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
現計予算額 34,943 0 0 0 0 0 0 0 34,943
要求額 -2,412 0 0 0 0 0 0 0 -2,412

財政課使用欄(単位:千円)

区分 事業費 国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
計上額 -2,412 0 0 0 0 0 0 0 -2,412
保留 0 0 0 0 0 0 0 0 0
別途 0 0 0 0 0 0 0 0 0