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予算編成過程の公開
令和元年度予算
交流人口拡大本部
「空の駅」化による観光誘客促進事業
2月補正予算 一般事業(公共事業以外)
一般事業要求
支出科目 款:総務費 項:企画費 目:交通対策費
事業名:
「空の駅」化による観光誘客促進事業
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交流人口拡大本部
観光戦略課 魅力発信担当
電話番号:0857-26-7237
E-mail:
kankou@pref.tottori.lg.jp
事業費(A)
人件費(B)
トータルコスト(A+B)
従事人役
現計予算額
20,760千円
794千円
21,554千円
0.1人
補正要求額
-500千円
0千円
-500千円
0.0人
計
20,260千円
794千円
21,054千円
0.1人
事業費
要求額:
-500千円
財源:単県
財政課長計上案査定:計上 計上額:-500千円
事業内容
1 概要
実績見込額の減に伴う減額補正
2 補正要求額(減額)
△500千円
(単位:千円)
現計
予算額
補正
要求額
計
補正要求額の財源内訳
国庫
その他
一般財源
20,760
△500
20,260
△250
△250
財政課処理欄
要求額の財源内訳
(単位:千円)
区分
事業費
財源内訳
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
一般財源
現計予算額
20,760
6,230
0
0
0
0
0
0
14,530
要求額
-500
-250
0
0
0
0
0
0
-250
財政課使用欄
(単位:千円)
区分
事業費
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
一般財源
計上額
-500
-250
0
0
0
0
0
0
-250
保留
0
0
0
0
0
0
0
0
0
別途
0
0
0
0
0
0
0
0
0