現在の位置: 予算編成過程の公開 の 令和元年度予算 の 交流人口拡大本部のまんが王国発ソフトパワー事業
令和元年度
2月補正予算 一般事業(公共事業以外)  一般事業要求      支出科目  款:商工費 項:観光費 目:観光費
事業名:

まんが王国発ソフトパワー事業

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交流人口拡大本部 まんが王国官房 まんが王国戦略担当 

電話番号:0857-26-7801  E-mail:mangaoukoku@pref.tottori.lg.jp

  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト(A+B) 従事人役
現計予算額 75,507千円 39,690千円 115,197千円 5.0人
補正要求額 -3,450千円 0千円 -3,450千円 0.0人
72,057千円 39,690千円 111,747千円 5.0人

事業費

要求額:-3,450千円    財源:単県 

財政課長計上案査定:計上   計上額:-3,450千円

事業内容

1 補正内容

事業精査による

2 補正要求額(減額)

△3,450千円

                              (単位:千円)
現計
予算額
補正
要求額
補正要求額の財源内訳
国庫
その他
一般財源
75,507
△3,450
72,057
△3,450



財政課処理欄


要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
現計予算額 75,507 0 0 0 0 0 0 8 75,499
要求額 -3,450 0 0 0 0 0 0 0 -3,450

財政課使用欄(単位:千円)

区分 事業費 国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
計上額 -3,450 0 0 0 0 0 0 0 -3,450
保留 0 0 0 0 0 0 0 0 0
別途 0 0 0 0 0 0 0 0 0