現在の位置: 予算編成過程の公開 の 令和元年度予算 の 子育て・人財局のこどもの国管理運営費
平成31年度
当初予算 一般事業(公共事業以外)  一般事業調整      支出科目  款:民生費 項:児童福祉費 目:児童福祉総務費
事業名:

こどもの国管理運営費

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子育て・人財局 子育て王国課 子育て王国推進担当 

電話番号:0857-26-7148  E-mail:zaisei@pref.tottori.lg.jp

  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)
正職員 非常勤職員 臨時的任用職員
31年度当初予算額(最終) 161,475千円 3,969千円 165,444千円 0.5人

事業費

要求額:150千円    財源:単県   追加:150千円

一般事業査定:計上   計上額:150千円

事業内容

1 調整要求概要

こどもの国管理管理・運営については、指定管理者に委託している。こどもの国の運営に必要な、こどもの国の北側臨時駐車場及び周辺の保安林について、観光戦略課から所管替えを行い、指定管理業務内に含めるため、管理面積及び管理業務を追加することから、指定管理料を増額するもの。

2 既査定額

(1)こどもの国概要

     鳥取砂丘こどもの国は、児童の健全育成のため、昭和48年に整備された児童厚生施設である。
    平成18年度より指定管理者制度を導入しており、一般財団法人鳥取県観光事業団に管理・運営を委託している。
    また、魅力ある施設運営、利用者の安全確保のため、施設修繕を実施する。

    (2)既査定額 161,325千円
    ・指定管理料 89,823千円
    ・施設修繕 71,502千円
     加圧給水ポンプ更新、特定天井耐震工事、多目的ホール自動制御機器修繕、多目的ホール空調設備修繕

2 調整要求額

150千円 追加する保安林の管理業務費用(倒木撤去等)
    ※H31指定管理料総額 
    89,823千円+150千円=89,973千円

これまでの取組と成果

これまでの取組状況

○これまでの取組状況
指定管理制度を導入し、施設運営の効率化を図っている。また、定期的に老朽設備や遊具の修繕・更新を行い、利用者に安心して利用いただける環境整備を行っている。

<近年の入園者数の推移>
平成24年度133,885人
平成25年度138,374人
平成26年度162,783人
平成27年度173,671人
平成28年度156,577人
平成29年度153,104人

これまでの取組に対する評価

年間イベント回数を増やすなど、指定管理者において工夫して事業に取り組んだことや、平成25年度末に整備した大型遊具や、平成26年度から継続して施設の更新、修繕等を行っている影響もあり、平成27年度以降年間入園者数は15万人を切ることなく、今年度(平成30年)6月には過去10年間で一番の入園者数(15,116人。昨年度から2倍以上増えている)を記録した。
今後も、施設の魅力向上に取り組み、更なる入園者の増加につなげていきたい。

財政課処理欄


要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
既査定額 161,325 0 0 0 0 69,000 0 0 92,325
保留要求額 0 0 0 0 0 0 0 0 0
復活要求額 0 0 0 0 0 0 0 0 0
追加要求額 150 0 3 0 0 0 0 0 147
保留・復活・追加 要求額 150 0 3 0 0 0 0 0 147
要求総額 161,475 0 3 0 0 69,000 0 0 92,472

財政課使用欄(単位:千円)

区分 事業費 国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
計上額 150 0 3 0 0 0 0 0 147
保留 0 0 0 0 0 0 0 0 0
別途 0 0 0 0 0 0 0 0 0