現在の位置: 予算編成過程の公開 の 令和元年度予算 の 総務部の公共施設キャッシュレス化推進事業
平成31年度
6月補正予算 一般事業(公共事業以外)  一般事業要求      支出科目  款:総務費 項:総務管理費 目:財産管理費
事業名:

公共施設キャッシュレス化推進事業

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総務部 資産活用推進課  

電話番号:0857-26-7088  E-mail:zaisei@pref.tottori.lg.jp

  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト(A+B) 従事人役
現計予算額 0千円 0千円 0千円 0.0人
補正要求額 1,068千円 0千円 1,068千円 0.0人
1,068千円 0千円 1,068千円 0.0人

事業費

要求額:1,068千円    財源:単県 

財政課長計上案査定:計上   計上額:1,068千円

事業内容

1 概要

政府の決済キャッシュレス化の推進に呼応しつつ、施設利用者の利便性向上を図るため、本県の指定管理者制度導入施設における利用料金等の支払にキャッシュレス決済を導入する。

2 導入想定施設

指定管理施設のうち、観光施設や体育施設など、法人や団体利用ではなく、個人利用がメインである施設

3 事業内容

(1)内容
      ア キャッシュレス決済導入のための環境整備
        ・インターネット回線整備
        ・端末機器設置  等
      イ キャッシュレス決済の実施
        ・利用者への対応
        ・支払証拠書類(レシート等)の管理  等
    (2)実施方法
      施設の指定管理者へ業務を委託

4 補正予算要求額

委託料 1,068千円


財政課処理欄


要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
現計予算額 0 0 0 0 0 0 0 0 0
要求額 1,068 0 0 0 0 0 0 0 1,068

財政課使用欄(単位:千円)

区分 事業費 国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
計上額 1,068 0 0 0 0 0 0 0 1,068
保留 0 0 0 0 0 0 0 0 0
別途 0 0 0 0 0 0 0 0 0