現在の位置: 予算編成過程の公開 の 令和元年度予算 の 子育て・人財局の母子生活支援施設のぞみ老朽化一部改築補助事業
平成31年度
6月補正予算 一般事業(公共事業以外)  一般事業要求      支出科目  款:民生費 項:児童福祉費 目:児童福祉総務費
事業名:

母子生活支援施設のぞみ老朽化一部改築補助事業

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子育て・人財局 家庭支援課 青少年担当 

電話番号:0857-26-7076  E-mail:zaisei@pref.tottori.lg.jp

  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト(A+B) 従事人役
現計予算額 127,983千円 4,763千円 132,746千円 0.6人
補正要求額 4,226千円 0千円 4,226千円 0.0人
132,209千円 4,763千円 136,972千円 0.6人

事業費

要求額:4,226千円    財源:国2/3 

一般事業査定:計上   計上額:4,226千円

事業内容

1 補正内容・理由

当該補助事業は、国交付金たる次世代育成支援対策施設整備交付金を一部財源としているところ、国への協議に際し、当初所要額算定に用いた同交付金の交付基礎点数の改正案が示され、国交付金が増額される見込みとなった。

    当該補助事業は、国交付金の3/2を上限とした補助金であり、国交付金の増額に伴いその上限額が増加するため、同補助金の増額分について補正を行うものである。

2 補正要求額

4,226千円
(単位:千円)
事業費
財源
国庫支出金(※)
一般財源
A 当初予算
127,983
85,322
42,661
B 所要見込
132,209
88,139
44,070
B−A
4,226
2,817
1,409
    ※ 次世代育成支援対策施設整備交付金

3 参考

当該補助事業に係る工事は平成30年度から引き続いて行うものであり、事業費等の内訳は以下のとおりである。

【内訳】(単位:千円)
年度
総事業費
−収入
補助対象経費
補助金額
財源内訳
国庫
一般財源
H30年度
117,450
113,532
56,659
(48.2)
37,773
18,886
H31年度
274,050
264,907
132,209
(48.2)
88,139
44,070
391,500
378,439
188,868
(48.2)
125,912
62,956
※補助金額は全工程に係る補助金額を各年度の工程割合(H30年度は30%、H31年度は70%)により按分している。
※補助金額欄の( )の数値は総事業費に対する補助金額の割合を表す。

【積算】(平成31年度)
ア 補助基本額=補助対象経費(264,907千円)×3/4
=198,680千円

イ 補助上限額=国交付金予定額(88,139千円)×3/2
=132,209千円

補助金額=アとイとを比較して少ない方の額
=132,209千円


財政課処理欄


要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
現計予算額 127,983 85,322 0 0 0 34,000 0 0 8,661
要求額 4,226 2,817 0 0 0 1,000 0 0 409

財政課使用欄(単位:千円)

区分 事業費 国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
計上額 4,226 2,817 0 0 0 1,000 0 0 409
保留 0 0 0 0 0 0 0 0 0
別途 0 0 0 0 0 0 0 0 0