現在の位置: 予算編成過程の公開 の 令和元年度予算 の 教育委員会の生涯学習センター運営費
平成31年度
当初予算 一般事業(公共事業以外)  一般事業要求      支出科目  款:教育費 項:社会教育費 目:生涯学習センター費
事業名:

生涯学習センター運営費

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教育委員会 社会教育課 生涯学習推進担当 

電話番号:0857-26-7519  E-mail:shakaikyouiku@pref.tottori.lg.jp

  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)
正職員 非常勤職員 臨時的任用職員
31年度当初予算額 113,206千円 1,588千円 114,794千円 0.2人 0.0人 0.0人
31年度当初予算要求額 167,678千円 1,588千円 169,266千円 0.2人 0.0人 0.0人
30年度当初予算額 126,101千円 1,589千円 127,690千円 0.2人 0.0人 0.0人

事業費

要求額:167,678千円  (前年度予算額 126,101千円)  財源:単県、一部国費1/3 

一般事業査定:計上   計上額:113,206千円

事業内容

1概要

施設の管理運営を円滑に行うため、指定管理者に施設の管理運営を委託し、更新の必要な備品を整備する。

    また、昭和54年の開設から使用している設備・設備の老朽化が進み、改修が必要となっているため、緊急性の高いものから必要な工事等を行う。
    <指定期間>
    委託期間:平成31年4月1日から平成36年3月31日まで
    委託先:(公財)鳥取県教育文化財団

2事業内容

(1)指定管理委託料

 施設の管理運営、生涯学習推進事業等委託
 委託料91,679千円(前年度86,419千円)
 ※H31〜H36債務負担行為設定済額
 461,759千円
 (平成31年度 91,679千円、
  平成32年度以降 92,520千円) 
(2)備品経費

    経年劣化している備品を更新等するもの。
    ・ホール平台
    ・ポータブルワイヤレスアンプ
(3)改修経費
    屋上防水工事等老朽化による緊急性の高い改修を行うもの。
    特定天井耐震改修設計
    屋上防水工事
    ・外壁改修工事
    空調器改修

3現状・背景

県民の生涯学習の振興に資するために設置した県立生涯学習センターについて、利用者のニーズに対応した管理運営とサービスの向上、民間手法の導入等による管理運営経費の節減を図るため、平成18年度から指定管理者制度を導入しており、利用者数の増加などの効果が現れている。
○開館    昭和54年度
○施設概要
  • 本館棟(鉄筋コンクリート 5階建て)
  • ホール棟(鉄筋コンクリート 2階建て)

4過去の利用者の推移

(単位:人)
年度
利用者数
ホール
研修室等
合計
平成16年度
16,079
31,068
47,147
平成17年度
18,865
28,951
47,816
平成18年度
22,179
48,139
70,318
平成19年度
17,958
52,306
70,264
平成20年度
20,120
58,884
79.004
平成21年度
16,173
61,034
77,207
平成22年度
  12,879
63,686
76,565
平成23年度
13,259
62,794
76,053
平成24年度
18,317
60,661
78,978
平成25年度※
4,012
9,427
13,439
平成26年度
 13,773
56,414
70,187
平成27年度
12,605
59,922
72,527
平成28年度
13,049
60,403
73,452
平成29年度
7,964
68,910
76,874

    ※平成25年度は耐震改修等工事のため4〜1月まで休館

5要求額

指定管理委託料
91,679千円
備品購入費
920千円
委託料・役務費
24,459千円
工事請負費
50,620千円
167,678千円

これまでの取組と成果

これまでの取組状況

昭和54年に開館以来、鳥取県の生涯学習振興の拠点施設として運営。平成18年度から指定管理者制度を導入し、平成31年度からの5年間も、引き続き現指定管理者を指定することとなった。
筑後約40年が経過し、老朽化による改修必要箇所を随時改修してきた。

これまでの取組に対する評価

指定管理者への委託前に比較して利用者も増えており、適正に管理が実施されている。利用者アンケートでは高評価をいただいている。

財政課処理欄


 設備の緊急度を考慮し、特定天井改修設計について認め、財源の一部に緊急防災・減災事業債及び一般事業債を充当します。その他は進度調整とします。
 また備品については、ポータブルアンプ及びワイヤレスマイクのみ認めます。

要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
前年度予算 126,101 0 0 0 0 38,000 0 0 88,101
要求額 167,678 4,419 7 0 0 8,000 0 0 155,252

財政課使用欄(単位:千円)

区分 事業費 国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
計上額 113,206 0 7 0 0 18,000 0 0 95,199
保留 0 0 0 0 0 0 0 0 0
別途 0 0 0 0 0 0 0 0 0