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令和元年度予算

交流人口拡大本部


課名事業名時期段階要求額計上額
詳細を隠す:ふるさと人口政策課ふるさと人口政策課
1,292,7481,244,512
詳細を隠す:01 ふるさと人口政策課管理運営費01 ふるさと人口政策課管理運営費
1,0991,099
詳細を隠す:1 当初予算1 当初予算
1,0991,099
ふるさと人口政策課管理運営費1 一般事業要求1,0991,099
詳細を隠す:03 鳥取県未来人材育成奨学金支援事業03 鳥取県未来人材育成奨学金支援事業
215,860195,016
詳細を隠す:1 当初予算1 当初予算
275,860255,016
鳥取県未来人材育成奨学金支援事業1 一般事業要求275,860255,016
鳥取県未来人材育成奨学金支援事業3 一般事業調整00
詳細を隠す:5 2月補正5 2月補正
-60,000-60,000
鳥取県未来人材育成奨学金支援事業1 一般事業要求-60,000-60,000
詳細を隠す:05 とっとりとの関係人口をふやす事業 05 とっとりとの関係人口をふやす事業 
22,30922,309
詳細を隠す:1 当初予算1 当初予算
5,7055,705
とっとりとの関係人口をふやす事業 2 政策戦略事業要求5,7055,705
詳細を隠す:2 6月補正2 6月補正
16,60416,604
とっとりとの関係人口をふやす事業 3 一般事業調整16,60416,604
詳細を隠す:05 とっとりワーケーションスタートアップ事業 05 とっとりワーケーションスタートアップ事業 
1,3041,304
詳細を隠す:3 9月補正3 9月補正
1,3041,304
とっとりワーケーションスタートアップ事業 3 一般事業調整1,3041,304
詳細を隠す:06 学生等県内就職加速化事業06 学生等県内就職加速化事業
1,3221,322
詳細を隠す:1 当初予算1 当初予算
1,3221,322
学生等県内就職加速化事業1 一般事業要求1,3221,322
詳細を隠す:07 移住定住推進基盤運営事業07 移住定住推進基盤運営事業
122,663122,663
詳細を隠す:1 当初予算1 当初予算
122,663122,663
移住定住推進基盤運営事業1 一般事業要求122,170122,170
移住定住推進基盤運営事業3 一般事業調整493493
詳細を隠す:08 観光交流局管理運営費08 観光交流局管理運営費
5,4635,463
詳細を隠す:1 当初予算1 当初予算
5,4635,463
観光交流局管理運営費1 一般事業要求5,4635,463
詳細を隠す:09 観光振興費09 観光振興費
100100
詳細を隠す:1 当初予算1 当初予算
100100
観光振興費1 一般事業要求100100
詳細を隠す:10 移住定住受入体制整備事業10 移住定住受入体制整備事業
78,21770,967
詳細を隠す:1 当初予算1 当初予算
70,91763,667
移住定住受入体制整備事業1 一般事業要求70,91763,667
詳細を隠す:3 9月補正3 9月補正
7,3007,300
移住定住受入体制整備事業1 一般事業要求7,3007,300
詳細を隠す:11 若者県内就職緊急強化事業11 若者県内就職緊急強化事業
29,33121,407
詳細を隠す:1 当初予算1 当初予算
12,0274,103
若者県内就職緊急強化事業2 政策戦略事業要求12,0274,103
詳細を隠す:2 6月補正2 6月補正
19,95619,956
若者県内就職緊急強化事業3 一般事業調整19,95619,956
詳細を隠す:5 2月補正5 2月補正
-2,652-2,652
若者県内就職緊急強化事業1 一般事業要求-2,652-2,652
詳細を隠す:12 移住定住促進情報発信事業12 移住定住促進情報発信事業
16,1005,150
詳細を隠す:1 当初予算1 当初予算
16,1005,150
移住定住促進情報発信事業1 一般事業要求16,1005,150
詳細を隠す:97 職員人件費(一般管理費)97 職員人件費(一般管理費)
316,508316,066
詳細を隠す:2 6月補正2 6月補正
202,418202,418
職員人件費(一般管理費)6 その他調整202,418202,418
詳細を隠す:5 2月補正5 2月補正
114,090113,648
職員人件費(一般管理費)1 一般事業要求114,090113,648
詳細を隠す:98 職員人件費(企画総務費)98 職員人件費(企画総務費)
213,814213,439
詳細を隠す:2 6月補正2 6月補正
216,212216,212
職員人件費(企画総務費)6 その他調整216,212216,212
詳細を隠す:5 2月補正5 2月補正
-2,398-2,773
職員人件費(企画総務費)1 一般事業要求-2,398-2,773
詳細を隠す:99 職員人件費(観光費)99 職員人件費(観光費)
268,658268,207
詳細を隠す:2 6月補正2 6月補正
266,948266,948
職員人件費(観光費)6 その他調整266,948266,948
詳細を表示:5 2月補正5 2月補正
1,7101,259