事業名:
鳥取県地域医療介護総合確保基金造成事業(介護分野)
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福祉保健部 長寿社会課 地域包括ケア推進担当
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事業費(A) |
人件費(B) |
トータルコスト (A+B) |
正職員 |
非常勤職員 |
臨時的任用職員 |
31年度当初予算額(最終) |
133,197千円 |
794千円 |
133,991千円 |
0.1人 |
人 |
人 |
事業費
要求額:143,779千円 財源:国2/3 追加:143,779千円
一般事業査定:計上 計上額:133,197千円
事業内容
1 事業概要
○医療・介護サービスの提供体制改革を推進するため厚生労働省から交付される「医療介護提供体制改革推進交付金」及び県負担分を財源として、平成27年度に造成した鳥取県地域医療介護総合確保基金に、平成31年度分を積み増す。
○団塊の世代が75歳以上となる2025(平成37)年に向けて、住み慣れた地域で安心して暮らせるよう地域包括ケアシステムの構築を進めるため、「介護サービス提供体制の整備促進」及び「介護従事者の確保」を行う。
<対象となる事業>
都道府県計画に定める事業
1 介護施設等の整備に関する事業
(1)地域密着型サービス等整備の助成
(2)介護施設等の施設開設準備経費等の支援
(3)定期借地権設定のための一時金の支援
(4)既存の特別養護老人ホーム等のユニット化改修支援
2 介護従事者の確保に関する事業
(1)参入促進
(2)資質の向上
(地域包括ケアを支える専門職や地域の担い手等の養成も含む)
(3)労働環境・処遇の改善
(4)基盤整備
3 その他の事業
・厚生労働省令において定められる事業
<基金の期間>
平成31年度
※毎年度基金を積み増しする予定
2 要求額
(1)基金造成 143,705千円(198,152千円)
基金造成額 | 負担割合 |
国(2/3) | 県(1/3) |
1施設整備 (42,000)
0千円 | (28,000)
0千円 | (14,000)
0千円 |
2従事者確保 (156,152)
143,705千円 | (104,101)
95,803千円 | (52,051)
47,902千円 |
合計 (198,152)
143,705千円 | (132,101)
95,803千円 | (66,051)
47,902千円 |
(2)運用益 74千円(253千円)
3 基金造成年度別充当額
(単位:千円)
区分 | H31年度充当事業 |
計 | 施設整備 | 従事者確保 |
H31造成基金 | 143,705 | 0 | 143,705 |
合計 | 143,705 | 0 | 143,705 |
4 今後のスケジュール
【平成30年度の実施状況】
平成29年10月〜 | 市町村、関係団体等へ要望額の照会(県) |
平成30年1月 | 基金積み増し予定額調査(県→国) |
4月 | 都道府県計画案の提出(県→国) |
5月 | 国の都道府県計画案ヒアリング |
7月 | 交付額の内示(国→県) |
10月 | 都道府県計画の提出(県→国)
交付申請(県→国)
事業実施(一部、年度当初から実施) |
平成31年1月
(見込) | 交付決定(国→県)
交付金受入れ、基金の造成(県) |
これまでの取組と成果
これまでの取組状況
介護分野は、平成27年度から地域医療介護総合確保基金の対象となり、国の予算を活用し、以下のとおり造成した。
また、平成30年度は基金造成額について国から210,257千円の交付額の内示があった。
【平成27年度造成基金】 892,799千円
・施設整備 738,509千円
・従事者確保 154,290千円
(1)基金造成額 200,166千円(国の平成27年度当初予算分)
・施設整備 105,876千円
・従事者確保 94,290千円
(2)積み増し額 692,633千円(国の平成27年度補正予算分)
・施設整備 632,633千円
・従事者確保 60,000千円
【平成28年度造成基金】 214,447千円
・施設整備 149,900千円
・従事者確保 64,547千円
【平成29年度造成基金】 210,257千円
・施設整備 75,178千円
・従事者確保 135,079千円
【平成30年度造成基金】 184,001千円
・施設整備 154,001千円
・従事者確保 30,000千円
これまでの取組に対する評価
「介護サービス提供体制の整備促進」及び「介護従事者の確保」を行うため、基金を造成する必要がある。
財政課処理欄
要求額の財源内訳(単位:千円)
区分 |
事業費 |
財源内訳 |
国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
既査定額 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
保留要求額 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
復活要求額 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
追加要求額 |
143,779 |
95,803 |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 |
0 |
47,902 |
保留・復活・追加 要求額 |
143,779 |
95,803 |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 |
0 |
47,902 |
要求総額 |
143,779 |
95,803 |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 |
0 |
47,902 |
財政課使用欄(単位:千円)
区分 |
事業費 |
国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
計上額 |
133,197 |
88,748 |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 |
0 |
44,375 |
保留 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
別途 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |