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予算編成過程の公開
令和元年度予算
元気づくり総本部
東部庁舎庁舎管理費
当初予算 一般事業(公共事業以外)
一般事業要求
支出科目 款:総務費 項:市町村振興費 目:自治振興費
事業名:
東部庁舎庁舎管理費
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(この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください)
元気づくり総本部
東部振興課 総務・庁舎管理担当
電話番号:0857‐20‐3505
E-mail:
zaisei@pref.tottori.lg.jp
事業費(A)
人件費(B)
トータルコスト
(A+B)
正職員
非常勤職員
臨時的任用職員
31年度当初予算要求額
81,988千円
39,690千円
121,678千円
5.0人
3.0人
0.0人
30年度当初予算額
81,322千円
39,725千円
121,047千円
5.0人
3.0人
0.0人
事業費
要求額:
81,988千円
(前年度予算額 81,322千円) 財源:単県
事業内容
1 事業概要
東部庁舎の庁舎維持管理に要する経費
2 事業の内容
庁舎の運営管理
3 経費の内訳
単位:千円
項目
要求額(前年度予算額)
庁舎管理委託料
71,312 (62,817)
安全運転運行管理者協議会負担金
60 (60)
標準事務費(光熱水費、小修繕等)
10,616 (11,455)
非常勤職員人件費(3名)
0 (6,990)
合計
81,988 (81,322)
※一般職非常勤は別途要求
これまでの取組と成果
これまでの取組状況
・来庁者及び職員に安心・安全な庁舎であるよう各種機器の保守点検庁舎内の美化に取組んでいる。
・TEASの観点からも、ごみの分別など環境に配慮した行動を実践している。
・県民や職員からの意見・要望に対して適切に判断し、維持・修繕を行っている。
これまでの取組に対する評価
・利用しやすく効率的な庁舎管理の実現に取組んでいる。
要求額の財源内訳
(単位:千円)
区分
事業費
財源内訳
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
一般財源
前年度予算
81,322
0
7,423
0
0
0
0
647
73,252
要求額
81,988
0
7,640
0
0
0
0
1,248
73,100