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予算編成過程の公開
令和元年度予算
交流人口拡大本部
まんが・アニメツーリズム推進事業
2月補正予算 一般事業(公共事業以外)
一般事業要求
支出科目 款:商工費 項:観光費 目:観光費
事業名:
まんが・アニメツーリズム推進事業
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(この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください)
交流人口拡大本部
まんが王国官房 まんが王国戦略担当
電話番号:0857-26-7801
E-mail:
mangaoukoku@pref.tottori.lg.jp
事業費(A)
人件費(B)
トータルコスト(A+B)
従事人役
現計予算額
34,943千円
6,350千円
41,293千円
0.8人
補正要求額
-2,412千円
0千円
-2,412千円
0.0人
計
32,531千円
6,350千円
38,881千円
0.8人
事業費
要求額:
-2,412千円
財源:単県
事業内容
1 補正内容
事業精査による
2 補正要求額(減額)
△2,412千円
(単位:千円)
現計
予算額
補正
要求額
計
補正要求額の財源内訳
国庫
その他
一般財源
34,943
△2,412
32,531
△2,412
要求額の財源内訳
(単位:千円)
区分
事業費
財源内訳
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
一般財源
現計予算額
34,943
0
0
0
0
0
0
0
34,943
要求額
-2,412
0
0
0
0
0
0
0
-2,412