現在の位置: 予算編成過程の公開 の 令和元年度予算 の 交流人口拡大本部のジャマイカ・ウェストモアランド県交流推進事業
令和元年度
2月補正予算 一般事業(公共事業以外)  一般事業要求      支出科目  款:総務費 項:企画費 目:企画総務費
事業名:

ジャマイカ・ウェストモアランド県交流推進事業

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交流人口拡大本部 交流推進課 交流支援担当 

電話番号:0857-26-7595  E-mail:kouryusuishin@pref.tottori.lg.jp
  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト(A+B) 従事人役
現計予算額 12,809千円 7,938千円 20,747千円 1.0人
補正要求額 -7,359千円 0千円 -7,359千円 0.0人
5,450千円 7,938千円 13,388千円 1.0人

事業費

要求額:-7,359千円    財源:単県 

事業内容

1 概要

青少年派遣交流事業の中止及び実績見込額の減による減額補正である。

2 補正要求額

                                         (単位:千円)
現計
予算額
補正
要求額
補正要求額の財源内訳
国庫
その他
一般財源
特別旅費
880
△440
440
△440
委託料
6,645
△5,445
1,200
△5,445
普通旅費
1,816
0
1,816
需用費
1,164
△654
510
△654
役務費
    1,490
      △820
       670
△820
使用料賃借料   814       0     814
12,809
△7,359
5,450
△7,359

要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
現計予算額 12,809 0 0 0 0 0 0 12,809 0
要求額 -7,359 0 0 0 0 0 0 -7,359 0