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予算編成過程の公開
令和元年度予算
交流人口拡大本部
国際交流員活動費
2月補正予算 一般事業(公共事業以外)
一般事業要求
支出科目 款:総務費 項:企画費 目:企画総務費
事業名:
国際交流員活動費
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(この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください)
交流人口拡大本部
交流推進課 旅券担当
電話番号:0857-26-7108
E-mail:
kouryusuishin@pref.tottori.lg.jp
事業費(A)
人件費(B)
トータルコスト(A+B)
従事人役
現計予算額
68,092千円
5,557千円
73,649千円
0.7人
補正要求額
-1,800千円
0千円
-1,800千円
0.0人
計
66,292千円
5,557千円
71,849千円
0.7人
事業費
要求額:
-1,800千円
財源:単県
事業内容
1 概要
実績見込減に伴う減額補正
2 補正要求額
(単位:千円)
現計
予算額
補正
要求額
計
補正要求額の財源内訳
国庫
その他
一般財源
報酬
57,174
△1,200
55,974
△1,200
共済費
9,208
△600
8,608
△8
△592
特別旅費
10
0
10
負担金
1,700
0
1,700
68,092
△1,800
66,292
△8
△1,792
要求額の財源内訳
(単位:千円)
区分
事業費
財源内訳
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
一般財源
現計予算額
68,092
0
0
0
0
0
0
171
67,921
要求額
-1,800
0
0
0
0
0
0
-8
-1,792