現在の位置: 予算編成過程の公開 の 令和元年度予算 の 交流人口拡大本部の「空の駅」化による観光誘客促進事業
令和元年度
2月補正予算 一般事業(公共事業以外)  一般事業要求      支出科目  款:総務費 項:企画費 目:交通対策費
事業名:

「空の駅」化による観光誘客促進事業

もどる  もどる
(この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください)

交流人口拡大本部 観光戦略課 魅力発信担当 

電話番号:0857-26-7237  E-mail:zaisei@pref.tottori.lg.jp
  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト(A+B) 従事人役
現計予算額 20,760千円 794千円 21,554千円 0.1人
補正要求額 -500千円 0千円 -500千円 0.0人
20,260千円 794千円 21,054千円 0.1人

事業費

要求額:-500千円    財源:単県 

事業内容

1 概要

実績見込額の減に伴う減額補正

2 補正要求額(減額)

△500千円

                                                                             (単位:千円)
    現計
    予算額
    補正
    要求額
    補正要求額の財源内訳
    国庫
    その他
    一般財源
    20,760
    △500
    20,260
    △250
    △250





要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
現計予算額 20,760 6,230 0 0 0 0 0 0 14,530
要求額 -500 -250 0 0 0 0 0 0 -250