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予算編成過程の公開
令和元年度予算
交流人口拡大本部
国際定期便利用促進事業
2月補正予算 一般事業(公共事業以外)
一般事業要求
支出科目 款:総務費 項:企画費 目:交通対策費
事業名:
国際定期便利用促進事業
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交流人口拡大本部
国際観光誘客課
電話番号:0857-26-7099
E-mail:
zaisei@pref.tottori.lg.jp
事業費(A)
人件費(B)
トータルコスト(A+B)
従事人役
現計予算額
163,486千円
22,226千円
185,712千円
2.8人
補正要求額
-38,500千円
0千円
-38,500千円
0.0人
計
124,986千円
22,226千円
147,212千円
2.8人
事業費
要求額:
-38,500千円
財源:単県
事業内容
1 概要
エアソウル非運航に伴う実績見込減に伴う減額補正
2 補正要求額(減額)
△38,500千円
(単位:千円)
現計
予算額
補正
要求額
計
補正要求額の財源内訳
国庫
その他
一般財源
163,486
△38,500
124,986
△38,500
要求額の財源内訳
(単位:千円)
区分
事業費
財源内訳
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
一般財源
現計予算額
163,486
0
0
0
0
0
0
0
163,486
要求額
-38,500
0
0
0
0
0
0
0
-38,500