現在の位置: 予算編成過程の公開 の 令和元年度予算 の 交流人口拡大本部の国際定期便利用促進事業
令和元年度
2月補正予算 一般事業(公共事業以外)  一般事業要求      支出科目  款:総務費 項:企画費 目:交通対策費
事業名:

国際定期便利用促進事業

もどる  もどる
(この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください)

交流人口拡大本部 国際観光誘客課  

電話番号:0857-26-7099  E-mail:zaisei@pref.tottori.lg.jp
  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト(A+B) 従事人役
現計予算額 163,486千円 22,226千円 185,712千円 2.8人
補正要求額 -38,500千円 0千円 -38,500千円 0.0人
124,986千円 22,226千円 147,212千円 2.8人

事業費

要求額:-38,500千円    財源:単県 

事業内容

1 概要

エアソウル非運航に伴う実績見込減に伴う減額補正

2 補正要求額(減額)

△38,500千円

                              (単位:千円)
現計
予算額
補正
要求額
補正要求額の財源内訳
国庫
その他
一般財源
163,486
△38,500
124,986
△38,500






要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
現計予算額 163,486 0 0 0 0 0 0 0 163,486
要求額 -38,500 0 0 0 0 0 0 0 -38,500