現在の位置: 予算編成過程の公開 の 令和元年度予算 の 元気づくり総本部の元気づくり総本部管理運営費
平成31年度
当初予算 一般事業(公共事業以外)  一般事業要求      支出科目  款:総務費 項:総務管理費 目:一般管理費
事業名:

元気づくり総本部管理運営費

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元気づくり総本部 とっとり元気戦略課 総務担当 

電話番号:0857-26-7132  E-mail:zaisei@pref.tottori.lg.jp
  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)
正職員 非常勤職員 臨時的任用職員
31年度当初予算要求額 12,348千円 30,164千円 42,512千円 3.8人 1.0人 0.0人
30年度当初予算額 15,202千円 30,191千円 45,393千円 3.8人 1.0人 0.0人

事業費

要求額:12,348千円  (前年度予算額 15,202千円)  財源:単県 

事業内容

事業目的

元気づくり総本部内及び県庁各所属との連絡調整を行い、効率的な業務運営を行う。

事業概要

(1)元気づくり総本部に係る庶務業務、各部局との調整、とりまとめなど連絡調整業務

    (2)統轄監、元気づくり総本部長に係る経費

主な経費

区分
H31要求額
H30予算額
人件費
(非常勤職員1名)

※一般職非常勤は別途要求

0
2,548
標準事務費(全体)
12,148
12,454
枠外
3,000
3,000
枠内
9,148
9,454
交際費
200
200
12,348
15,202






要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
前年度予算 15,202 0 0 0 0 0 0 6 15,196
要求額 12,348 0 0 0 0 0 0 0 12,348