現在の位置: 予算編成過程の公開 の 令和元年度予算 の 地域振興部の文化芸術拠点施設環境整備事業
平成31年度
当初予算 一般事業(公共事業以外)  一般事業要求      支出科目  款:総務費 項:企画費 目:計画調査費
事業名:

文化芸術拠点施設環境整備事業

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地域振興部 文化政策課 企画調整担当 

電話番号:0857-26-7839  E-mail:bunsei@pref.tottori.lg.jp
  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)
正職員 非常勤職員 臨時的任用職員
31年度当初予算要求額 934,696千円 10,319千円 945,015千円 1.3人 0.0人 0.0人
30年度当初予算額 283,036千円 9,743千円 292,779千円 1.3人 0.0人 0.0人

事業費

要求額:934,696千円  (前年度予算額 283,036千円)  財源:単県、その他 

事業内容

1 事業内容

文化施設において、舞台公演者及び観客並びに施設利用者の信頼を保つため「予防保全(機能停止前の修繕・交換等)」の観点から、施設・設備の計画的な改修(延命のための修繕)・更新(新品への取替)が必須である。

    計画的な改修・更新の必要性から文化政策課では、平成22年度に「県立文化施設長期修繕計画」を策定したが、その後、平成23年度に営繕課が中心となって県有文化施設4館(県民文化会館、倉吉未来中心、米子コンベンションセンター、童謡館)中長期保全計画を策定。
     今後、これらの計画(施設改修は中長期保全計画に、主要備品は長期修繕計画に基づく)に、毎年、実地の検証を加えながら必要な項目を精査し、要求していく。

2 施設・設備等改修(県民文化会館)

(1)工事及び委託
名称
中長期計画
要求額(千円)
(1)フリースペース等空調設備修繕業務※公共施設等適正管理事業債を充当予定 H29計画
1,857
(委託1,857)
(2)視覚障がい者誘導標示設置業務(1階廊下等)※公共施設等適正管理事業債を充当予定 なし
2,441
(委託2,441)
(3)文化施設(とりぎん文化会館・倉吉未来中心・米子コンベンション)催事案内表示板改修(Jアラート連携)※緊急防災減災事業債を充当予定  H27計画
16,390
(委託16,390)
(4)空調機械室給排気設備更新工事
※公共施設等適正管理事業債を充当予定
 H31計画        9,405
(工事9,405)
(自主設計)
(5)トイレ改修工事(1階廊下)
公共施設等適正管理事業債を充当予定
 H30計画        9,741
(工事9,741)
(設計済)
(6)キュービクル低圧機器更新工事
緊急防災減災事業債を充当予定
 H25計画        2,289
(工事1,964)
     (委託325)
(7)梨花ホールベーゼンドルファーピアノ修繕業務
(特定天井耐震工事期間中を予定)
 H26計画
3,705
(委託3,705)
(8)第1会議室AVシステム更新業務※公共施設等適正管理事業債を充当予定 H27計画
12,172
(委託12,172)
(9)Wi-Fi整備(会議室棟)
緊急防災減災事業債を充当予定
 なし
3,021
(委託3,021)
合計    合計61,021
   (工事21,110)   (委託39,911)

(2)備品等購入
品    名
計画上の
位置付け
整備年度
要求額
(千円)
(1)気化式冷風装置(10台)    なし
なし
    3,971
(2)浸水防止用土嚢袋(4施設)   なし
なし
3,205
(3)携帯無線機(5台)増設
緊急防災減災事業債を充当予定
   なし
なし
524
(4)会議室プロジェクター   なし H20     554
(5)第2会議室椅子(123脚)   なし
H5
(需用費)4,439
合  計
   12,693

(3)要求総額
区    分
要求額(千円)
(1)委託料
39,911
 うち工事に伴う設計委託料
325
 上記以外の委託料
39,586
(2)工事請負費
21,110
(3)備品購入費(需用費含む)
12,693
合     計
73,714

3 施設・設備等改修(倉吉未来中心)

(1)工事及び委託
名称
中長期計画
要求額(千円)
(1)レストラン空調設備改修工事
公共施設等適正管理事業債を充当予定
 H25
          16,202
     (工事15,185)
     (委託1,017)
(2)小ホールダクト改修工事
※公共施設等適正管理事業債を充当予定
H32一部前倒し         5,928
    (工事5,318)
     (委託610)
(3)空調温水1次ポンプ修繕業務
※公共施設等適正管理事業債を充当予定
H32一部前倒し    1,787
  (委託1,787)   
(4)アトリウム防水工事
緊急防災減災事業債を充当予定
H32一部前倒し        50,377
   (工事48,700)
    (委託1,677)
(5)監視カメラシステム更新業務(9台)H35計画を前倒し        7,270
    (委託7,270)
(6)大ホール映像伝送システム更新業務H35計画を前倒し
4,554
(委託4,554)
(7)Wi-Fi増設整備(セミナールーム)
緊急防災減災事業債を充当予定
 なし
6,122
(委託6,122)
(8)発電機始動用蓄電池設備更新(3台)
緊急防災減災事業債充当予定
 なし
12,147
(委託12,147)
合   計
 合計104,387
(工事69,203)
(委託35,184)

(2)備品等購入
品    名
計画上の
位置付け
整備年度
要求額
(千円)
(1)舞台用テーブル更新(24台) H28
H13
2,650
(2)セミナールームホワイトボード更新(11台) なし
H13
695
合    計
3,345

(3)要求総額
区    分
要求額(千円)
(1)委託料
35,184
 うち工事に伴う設計委託料
3,304
 上記以外の委託料
31,880
(2)工事請負費
69,203
(3)備品購入費(需用費含む)
3,345
合     計
107,732

4 施設・設備等改修(米子コンベンションセンター)

(1)工事及び委託
名称概要・中長期計画要求額(千円)
(1)特定天井耐震工事※公適債を充当予定 H32
 359,183(工事)
   11,817(監理委託)
(2)ホール棟トイレ改修工事トイレのバリアフリー化を進める。
41,694(工事)
2,541(委託)
(3)パッケージ式エアコン更新工事4年計画の4年目
10,933(工事)
763(委託)
(4)ホール棟屋根シーリング改修工事ホール棟屋根シーリング防水の劣化による改修。
H31計画
8,600(工事)
691(委託)
(5)冷温水ポンプ分解整備空調設備の分解整備。
H31計画
2,574(委託)
(6)飲料水・工業用水加圧給水ポンプ更新飲料水加圧給水ポンプ3台、工業用水加圧給水ポンプ3台のポンプユニット更新
7,438(工事)
488(委託)
(7)非常用発電機設備D点検整備メーカー推奨点検周期の点検
27,170(委託)
(8)エレベーター改修工事既存不適格の解消のための改修
28,461(委託)
(9)自動制御設備中央監視装置本体更新工事新ソフトウェアを搭載したPCへの更新及びNC(ネットワークコントローラー)の更新。
H31計画
35,143(委託)
(10)施設管理用・会議棟ITV設備更新監視カメラのデジタル化
H30、H32計画
19,583(工事)
1,301(委託)
(11)多目的ホール・小ホール用ITV設備更新催事用カメラ、監視カメラのデジタル化
H31計画
13,074(工事)
976(委託)
(12)自動火災報知設備更新防災監視盤、防災電源盤、各感知器等を一式更新する。
H30計画
74,468(工事)
3,283(委託)
(13)エレベーター3号機エアコン故障修理エレベーター内エアコン修理
H30計画
3,263(委託)
(14)ロールスクリーン設置工事電動ブラインドのロールスクリーン化
6,318(工事)
548(委託)
660,310(合計)
541,291(工事)
119,019(委託)

(2)備品等購入

名称整備年度数量要求額(千円)
(1)第1・2・3会議室机・椅子更新
H10
机60台
椅子171脚
11,465(備品)
(2)多目的ホールプロジェクター更新
H21
1台
18,194(備品)
(3)情報プラザ更新整備
(映像情報システム撤去・音響システム導入・折りたたみ机更新)
H10
音響1式
机40台
机台車3台
3,924(委託)
324(備品)
1,162(需用費)
(4)多目的ホール折りたたみテーブル更新
H10
机145台
机台車7台
4,355(需用費)
909(備品)
(5)展示パネル更新
H10
パネル180枚
10,675(備品)
(6)レストラン厨房設備更新
H10
冷蔵庫2台
オーブン1台
フライヤー1台
サラマンダ1台
3,557(備品)
(7)平台
H10
12枚
1,173(備品)
(8)難聴者フラットループアンプ更新
H10
3台
5,467(備品)
(9)プラズマディスプレイ更新
H22
多目的4台
小ホール1台
2,430(備品)
(10)ビデオカメラ更新
H17
1台
242(備品)
63,877(合計)
5,517(需用費)
3,924(委託)
54,436(備品)

5 施設・設備等改修(童謡館)

名称概要・中長期計画要求額(千円)
(1)空気調和機及び計装設備整備H31、H35計画
17,955(委託)
(2)トイレ改修工事館内に残っている和式トイレの洋式化を計画的に進める。
2,654(工事)
(3)童謡館キュービクル高圧機器更新工事高圧引込ケーブル及び受変電設備更新
H31、H36計画
7,895(工事)
559(委託)
29,063(合計)
18,514(委託)
10,549(工事)

※施設・整備改良費はすべて鳥取市との共有部分であるため、鳥取市より1/2相当額を歳入する。


これまでの取組と成果

これまでの取組状況

各施設の機能を果たすことができるよう、必要な施設改修・備品等購入を行う。

これまでの取組に対する評価

必要な改修等行ってきているが、施設全体及び備品全体の老朽化による影響が各所で見られる。中長期保全計画に基づきながら、毎年度、実地検証を加え、館の運営に支障が出ることが無いよう適切かつ計画的に更新・改修を行っていく必要がある




要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
前年度予算 283,036 0 0 0 0 229,000 0 17,265 36,771
要求額 934,696 0 0 0 0 510,000 0 14,531 410,165