事業名:
県庁舎設備管理事業
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総務部 総務課 庁舎管理担当
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事業費(A) |
人件費(B) |
トータルコスト (A+B) |
正職員 |
非常勤職員 |
臨時的任用職員 |
31年度当初予算要求額 |
145,666千円 |
22,226千円 |
167,892千円 |
2.8人 |
0.0人 |
0.0人 |
30年度当初予算額 |
313,157千円 |
22,246千円 |
335,403千円 |
2.8人 |
0.0人 |
0.0人 |
事業費
要求額:145,666千円 (前年度予算額 313,157千円) 財源:単県
事業内容
1.事業概要
関係法令等を遵守し、県庁舎の各設備の機能維持、改修により執務者、来庁者の安全確保や利便性の向上、執務環境の保全及び改善を図る。
2.保守点検委託
県庁舎の電話・電気・機械設備の維持管理
(1)電話設備関係点検委託 1件
(2)電気設備関係点検委託 12件
(3)機械設備関係点検委託 6件
(4)建築設備関係点検委託 1件
点検委託料総額:74,707千円
3.庁舎改修
県庁舎設備機器の改修
(1)議会棟議場空調設備改修工事
・設計委託費: 2,216千円
・工事請負費:22,643千円(H32年度当初要求予定)
(2)第二庁舎自動火災報知設備更新工事
・設計委託費: 1,444千円
・工事請負費:16,378千円
(3)第二庁舎直流電源装置他改修整備業務
・整備委託費:24,372千円
(4)講堂棟多目的トイレ整備工事
・設計委託費: 2,653千円
・工事請負費:10,280千円
4.事業費内訳
[単位:千円]
内容 | 金額(前年度予算) |
保守点検委託料 | 74,707 (62,234) |
改修整備委託料 | 30,685 (182,602) |
工事請負費 | 26,658 (68,631) |
枠外標準事務費 | 4,476 (0) |
枠内標準事務費 | 9,140 (9,782) |
計 | 145,666 (323,358) |
これまでの取組と成果
これまでの取組状況
設備の省エネ化に取り組むと共に、コスト縮減及び保守業務レベルの安定化を図っている。
これまでの取組に対する評価
県庁舎及び各設備を良好な状態に維持し、来庁者・職員の安全確保・利便性向上・執務環境保全を実践している。
要求額の財源内訳(単位:千円)
区分 |
事業費 |
財源内訳 |
国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
前年度予算 |
313,157 |
0 |
0 |
0 |
0 |
241,000 |
0 |
0 |
72,157 |
要求額 |
145,666 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11,000 |
0 |
0 |
134,666 |