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予算編成過程の公開
令和元年度予算
危機管理局
住民避難体制整備総合事業
2月補正予算 一般事業(公共事業以外)
一般事業要求
支出科目 款:総務費 項:防災費 目:防災総務費
事業名:
住民避難体制整備総合事業
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(この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください)
危機管理局
危機管理政策課 企画担当
電話番号:0857-26-7584
E-mail:
kikikanri-seisaku@pref.tottori.lg.jp
事業費(A)
人件費(B)
トータルコスト(A+B)
従事人役
現計予算額
20,492千円
0千円
20,492千円
0.4人
補正要求額
-2,009千円
0千円
-2,009千円
0.0人
計
18,483千円
0千円
18,483千円
0.4人
事業費
要求額:
-2,009千円
財源:単県
財政課長計上案査定:計上 計上額:-2,009千円
事業内容
1 事業概要
(1)災害時要支援者対策事業
「支え愛マップづくり」に取り組む自治会等への助成
する。
(2)
福祉避難所体制整備事業
市町村が指定する福祉避難所に、災害時に必要な備品等を事前配置する市町村等に対して助成する。
(3)
住民主体の防災力向上
地域の防災の担い手を「避難所運営リーダー」として指導・育成する、市町村職員向け研修会も実施する。
2 補正要求内容
細事業名
現計予算額
補正要求額
補正後予算額
減額理由
地域防災力強化事業
10,505千円
10,505千円
災害時要支援者対策事業
4,835千円
▲300千円
4,535千円
事業の執行見込額の減に伴う減額
人材育成研修
2,027千円
2,027千円
福祉避難所体制整備事業
2,765千円
▲1,349千円
1,416千円
事業の執行見込額の減に伴う減額
住民主体の防災力向上
360千円
▲360千円
0千円
一般財団法人消防防災科学センターと共催し、費用は相手方が負担されたため
合計
20,492千円
▲2,009千円
18,483千円
3 補正要求額
現計予算額 20,492千円
補正要求額 △2,009千円
補正後予算額 18,483千円
財政課処理欄
要求額の財源内訳
(単位:千円)
区分
事業費
財源内訳
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
一般財源
現計予算額
20,492
0
0
0
0
0
0
0
20,492
要求額
-2,009
0
0
0
0
0
0
0
-2,009
財政課使用欄
(単位:千円)
区分
事業費
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
一般財源
計上額
-2,009
0
0
0
0
0
0
0
-2,009
保留
0
0
0
0
0
0
0
0
0
別途
0
0
0
0
0
0
0
0
0