事業名:
博物館運営費
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教育委員会 博物館 総務課
| |
事業費(A) |
人件費(B) |
トータルコスト (A+B) |
正職員 |
非常勤職員 |
臨時的任用職員 |
| 31年度当初予算額 |
95,320千円 |
36,515千円 |
131,835千円 |
4.6人 |
5.4人 |
0.0人 |
| 31年度当初予算要求額 |
105,649千円 |
36,515千円 |
142,164千円 |
4.6人 |
5.4人 |
0.0人 |
| 30年度当初予算額 |
96,926千円 |
27,808千円 |
124,734千円 |
3.5人 |
7.4人 |
0.0人 |
事業費
要求額:105,649千円 (前年度予算額 96,926千円) 財源:単県
一般事業査定:計上 計上額:95,320千円
事業内容
1 事業の概要
博物館の維持管理及び鳥取県立博物館協議会の運営に要する経費である。
2 事業の目的
施設の円滑な運営を行い、利用者に快適な環境を提供するとともに、収蔵品を安全に保管する。
3 事業の内容(細事業)
1 博物館管理運営費
- 非常勤職員・臨時的任用職員の人件費
- 各種設備等管理・保守等業務委託費
- 博物館運営に係る光熱水費及び施設修繕費
- 鳥取県立博物館振興会(ミュージアムショップ運営団体)補助金
- 全国博物館協会等加入負担金
- 鳥取県情報ハイウェイへの接続
- その他一般事務費
2 博物館協議会開催費
目的:博物館運営に関しての意見聴取等
委員数:15名
開催数:年3回
3 館内サーバ等運用(→管理運営費へ)
4 広報等その他事業費
- 各種展示等広報及び企画展図録作成経費
- 図書資料の購入経費
5 収蔵資料管理費(収蔵資料管理事業から組入れ)
- 専門的非常勤職員「資料管理専門員」(1名)の配置
- 防虫・防菌対策
4 主な新規・臨時要求
(新)非常勤(看視・受付)接遇研修
来館者満足度の向上
(臨)フロン漏えい定期点検
3年に1回の定期点検
(臨)冷温水発生機調査
H30年度点検指摘事項に対する対応
(新)営繕積算システム運用経費
教育環境課からの移管
(新)企画展用独立型展示ケースの更新事業
展示ケースを11年計画で更新する
5 積算
事業費
(単位:千円)
細事業名 | | | 備考 |
管理
運営費 | 53,158 | 48,445 | 館内サーバ等運用を組入れ
(普及事業組替え除く) |
博物館
協議会 | 765 | 720 |  |
館内サーバ
等運用 | − | 454 | 管理運営費に組入れ |
広報その他 | 1,080 | 1,080 |  |
| 収蔵資料
管理費 | 4,535 | − | 収蔵資料管理事業から組入れ |
合計 | 59,538 | 50,699 | |
(単位:千円)
区分 | | | 備考 |
枠内 | 46,111 | 40,718 | |
枠外 | 0 | 0 |  |
合計 | 46,111 | 40,718 | |
これまでの取組と成果
これまでの取組状況
○これまでの取組状況
博物館が円滑に運営できるよう、来館者の応接や、施設及び設備の維持管理等を行っている。
・博物館協議会の全体会及び部会を開催し、博物館が実施している事業について、様々な立場から意見をいただいた。
・平成19年度から21年度にかけて、空調設備の改修を行い、収蔵品・展示品の保管環境等を改善した。
・平成21年度から、4月1日から10月31日の間の企画展開催中の金、土、日、祝日のいずれかの開館時間を2時間延長して午後7時までとした。
・平成23年度に新しい博物館カフェをオープンさせ、利用者サービスのより一層の向上を図った。
・ミュージアムショップでは、博物館オリジナルグッズを製作・販売したり、図録やその他のグッズも充実させてきた。
・来館者アンケートを実施し、利用者の要望等を把握し、対応している。
これまでの取組に対する評価
<現状の評価>
来館者の要望等を聞きながらサービス向上に向けて取り組んでいる。館内で行っているアンケート調査では、博物館全体に対する満足度はかなり高く、好評を得ている。
<改善点・今後の取組>
今まで以上に来館者へのサービス向上につながるよう、来館者からの意見・要望等を聞きながら博物館運営を進める。
・県民に親しみを持たせ、魅力ある展覧会の開催
・広報活動の範囲を拡充するとともに、より早い時期からの広報活動等
工程表との関連
関連する政策内容
1社会全体で学び続ける環境づくり (3)生涯学習の環境整備と活動支援
関連する政策目標
6博物館機能の充実
財政課処理欄
金額を精査しました。なお、展示ケースの更新事業については、緊急性を勘案し進度調整とします。
要求額の財源内訳(単位:千円)
| 区分 |
事業費 |
財源内訳 |
| 国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
| 前年度予算 |
96,926 |
0 |
3,548 |
0 |
0 |
0 |
213 |
1,267 |
91,898 |
| 要求額 |
105,649 |
0 |
1,374 |
0 |
0 |
0 |
141 |
1,285 |
102,849 |
財政課使用欄(単位:千円)
| 区分 |
事業費 |
国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
| 計上額 |
95,320 |
0 |
1,374 |
0 |
0 |
0 |
141 |
1,285 |
92,520 |
| 保留 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 別途 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |