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現在の位置:
予算編成過程の公開
令和2年度予算
総務部
電子決裁・総合文書管理システム事業
当初予算 一般事業(公共事業以外)
一般事業要求
支出科目 款:総務費 項:企画費 目:計画調査費
事業名:
電子決裁・総合文書管理システム事業
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(この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください)
総務部
情報政策課 次世代戦略室
電話番号:0857-26-7094
E-mail:
jouhou@pref.tottori.lg.jp
事業費(A)
人件費(B)
トータルコスト
(A+B)
正職員
会計年度任用職員
特別職非常勤職員
令和2年度当初予算額
36,142千円
3,935千円
42,865千円
0.5人
1.0人
0.0人
令和2年度当初予算要求額
36,442千円
6,723千円
43,165千円
0.5人
1.0人
0.0人
R1年度6月補正後予算額
42,702千円
3,969千円
46,671千円
0.5人
1.0人
0.0人
事業費
要求額:
36,442千円
(前年度予算額 42,702千円) 財源:単県
一般事業査定:計上 計上額:36,142千円
事業内容
1 事業の目的・概要
県民の利便性の向上及び業務の効率化を図るため、電子決裁・総合文書管理システムの運用管理を行うとともに機能改善を図る。
2 主な事業内容
細事業名
内容
要求額
前年度6月補正後予算額
前年度からの変更点
1
電子決裁・文書管理システムの運用
運用管理委託
4,536
4,495
消費税増税に伴う増額
債務負担行為設定済み(R1〜R3)
機器保守委託
7,726
6,831
機器のメーカー保守の増額
2
機能改善業務委託
システム運用上発生した課題、職員の機能改善要望など、働き方改革を見据えた事務削減等の観点を踏まえて、優先順位を付けた上で改修を行う。
2,200
2,333
近年の実績ベース
3
元号改修業務委託
元号改正に伴う改修
0
2,430
R1年度臨時
4
文書管理システム連携サーバリース
10,145
9,051
債務負担行為設定済み
(枠内標準事務費)
5
指紋認証バージョンアップ
0
3,087
R1年度臨時
6
上記に係る人件費
0
2,571
7
枠内標準事務費
11,835
11,904
合計
36,442
42,702
財政課処理欄
実績を勘案し金額を精査しました。
要求額の財源内訳
(単位:千円)
区分
事業費
財源内訳
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
一般財源
前年度予算
42,702
0
0
0
0
0
0
6
42,696
要求額
36,442
0
0
0
0
0
0
0
36,442
財政課使用欄
(単位:千円)
区分
事業費
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
一般財源
計上額
36,142
0
0
0
0
0
0
0
36,142
保留
0
0
0
0
0
0
0
0
0
別途
0
0
0
0
0
0
0
0
0