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令和2年度
当初予算 一般事業(公共事業以外)  一般事業要求      支出科目  款:総務費 項:企画費 目:計画調査費
事業名:

電子決裁・総合文書管理システム事業

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総務部 情報政策課 次世代戦略室 

電話番号:0857-26-7094  E-mail:jouhou@pref.tottori.lg.jp

  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)
正職員 会計年度任用職員 特別職非常勤職員
令和2年度当初予算額 36,142千円 3,935千円 42,865千円 0.5人 1.0人 0.0人
令和2年度当初予算要求額 36,442千円 6,723千円 43,165千円 0.5人 1.0人 0.0人
R1年度6月補正後予算額 42,702千円 3,969千円 46,671千円 0.5人 1.0人 0.0人

事業費

要求額:36,442千円  (前年度予算額 42,702千円)  財源:単県 

一般事業査定:計上   計上額:36,142千円

事業内容

1 事業の目的・概要

県民の利便性の向上及び業務の効率化を図るため、電子決裁・総合文書管理システムの運用管理を行うとともに機能改善を図る。

2 主な事業内容

細事業名
内容
要求額
前年度6月補正後予算額
前年度からの変更点
電子決裁・文書管理システムの運用運用管理委託
4,536
4,495
消費税増税に伴う増額
債務負担行為設定済み(R1〜R3)
機器保守委託
7,726
6,831
機器のメーカー保守の増額
機能改善業務委託システム運用上発生した課題、職員の機能改善要望など、働き方改革を見据えた事務削減等の観点を踏まえて、優先順位を付けた上で改修を行う。
2,200
2,333
近年の実績ベース
元号改修業務委託元号改正に伴う改修
2,430
R1年度臨時
文書管理システム連携サーバリース
10,145
9,051
債務負担行為設定済み
(枠内標準事務費)
指紋認証バージョンアップ
3,087
R1年度臨時
上記に係る人件費
2,571
枠内標準事務費
11,835
11,904
合計
36,442
42,702

財政課処理欄


 実績を勘案し金額を精査しました。

要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
前年度予算 42,702 0 0 0 0 0 0 6 42,696
要求額 36,442 0 0 0 0 0 0 0 36,442

財政課使用欄(単位:千円)

区分 事業費 国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
計上額 36,142 0 0 0 0 0 0 0 36,142
保留 0 0 0 0 0 0 0 0 0
別途 0 0 0 0 0 0 0 0 0