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令和2年度
当初予算 一般事業(公共事業以外)  一般事業要求      支出科目  款:民生費 項:児童福祉費 目:児童福祉総務費
事業名:

子どものための教育・保育給付費県負担金

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子育て・人財局 子育て王国課 保育・幼児教育担当 

電話番号:0857-26-7570  E-mail:zaisei@pref.tottori.lg.jp

  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)
正職員 会計年度任用職員 特別職非常勤職員
令和2年度当初予算額 3,034,373千円 3,148千円 3,037,521千円 0.4人 0.0人 0.0人
令和2年度当初予算要求額 3,034,373千円 3,148千円 3,037,521千円 0.4人 0.0人 0.0人
R1年度6月補正後予算額 2,721,088千円 3,175千円 2,724,263千円 0.4人 0.0人 0.0人

事業費

要求額:3,034,373千円  (前年度予算額 2,721,088千円)  財源:単県 

一般事業査定:計上   計上額:3,034,373千円

事業内容

1 事業の目的・概要

市町村が、認可教育・保育施設に対して行う施設型給付及び地域型保育事業に対して行う地域型保育給付に要する費用について県がその一部を負担する。
給付の種類
施設区分
施設型給付
(保育所は「委託費」)
認定こども園
幼稚園
保育所
地域型保育給付地域型保育事業所
※市町村が以下の保育事業を実施する事業者を認可し、事業者に対して財政支援を行う
・小規模保育(利用定員6人以上19人以下)
・家庭的保育(利用定員5人以下)
・居宅訪問型保育
・事業所内保育(従業員以外の児童を定員に応じて一定数受け入れる場合に限る)

2 主な事業内容

施設型給付費(委託費)、地域型保育給付費の基本構造は、公定価格(国が定める基準により算定した費用の額)から利用者負担額(市町村が定める額)を控除した額とされる。
    「給付費」=「公定価格」−「利用者負担額」
    • 教育標準時間認定の子どもに係る施設型給付費は、全国統一費用部分と地方単独費用部分を組み合わせて一体的に支給される。

    【事業主体】市町村
    【負担割合】国1/2、県1/4、市町村1/4 
    ※地方単独費用部分のみ 県1/2、市町村1/2
    ※0歳〜2歳児相当分については、事業主拠出金の充当割合を控除した後の負担割合。
    【公定価格の仕組み】
    • 1号認定部分
      公定価格施設型給付(地方単独費用)
      ※公定価格の26.6%
      県負担 1/2
      市町村負担 1/2
      (全国統一費用)国負担 1/2
      県負担 1/4
      市町村負担 1/4
      利用者負担額0(※)
    • 2・3号認定部分
      公定価格施設型給付費
      (保育所は委託費)
      国負担 1/2
      県負担 1/4
      市町村負担 1/4
      利用者負担額保護者負担(※)
    (※)利用者負担額は、国の基準額を限度として世帯の所得等を勘案して各市町村により定められた額であり、その額と実際の保育料との差額(市町村による独自軽減部分)は市町村負担。
     なお、満3歳以上教育・保育給付認定子どもに係る利用者負担額は子ども・子育て支援法施行令及び市町村条例において零と規定。

3 要求額

(1)施設型給付費(委託費)
区分
施設数(前年度)
負担額(前年度)(千円)
幼稚園
6(5)
76,022(46,902)
保育所
63(65)
1,655,187(1,436,322)
認定こども園
29(26)
790,354(722,621)
合計
98(96)
2,521,563(2,205,845)

(2)地域型保育給付
区分
施設数(前年度)
負担額(前年度)(千円)
地域型保育事業所
36(37)
322,608(328,327)


(3)地方単独費用部分(1号公定価格の26.6%)
区分
施設数(前年度)
補助額(前年度)(千円)
幼稚園
6(5)
55,100(42,613)
認定こども園
29(26)
135,102(144,303)
合計
35(31)
190,202(186,916)
※施設数は(1)と重複。

(1)+(2)+(3)=3,034,373千円

これまでの取組と成果

これまでの取組状況

対象施設
平成27年度 89施設
平成28年度 96施設
平成29年度 107施設
平成30年度 125施設
令和元年度  133施設

これまでの取組に対する評価

地域型保育事業は、児童数の多い地域において事業が多く実施されており、市町村が定める子ども・子育て支援計画による量の確保方策の重要な要素として、地域の実情に応じた保育の提供に寄与している。
また、保育士等の処遇改善が図られ、保育ニーズへの対応、保育環境の改善等に寄与している。

財政課処理欄


要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
前年度予算 2,721,088 0 0 0 0 0 0 0 2,721,088
要求額 3,034,373 0 0 0 0 0 0 0 3,034,373

財政課使用欄(単位:千円)

区分 事業費 国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
計上額 3,034,373 0 0 0 0 0 0 0 3,034,373
保留 0 0 0 0 0 0 0 0 0
別途 0 0 0 0 0 0 0 0 0